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老師,這個(gè)增值稅認(rèn)證抵扣,和沒認(rèn)證抵扣的怎么做分錄呢

2022-05-15 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-15 20:06

你好 1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月應(yīng)該交稅金 (銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù).月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、交稅后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款

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你好 1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 本月應(yīng)該交稅金 (銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù).月末都要將余額轉(zhuǎn)入:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,月末,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 科目余額應(yīng)該是0) 3、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、如果,月末《應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)做相反分錄 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在借方說明該余額要下月留抵; 如果月末《應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅》余額在貸方說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額; 5、交稅后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-15
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
2020-11-27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2021-02-01
借庫存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2024-05-16
借應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交增值稅-貸認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
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