你好 這個可以看一下會計學(xué)堂的資料的 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵下個月抵扣會計分錄是怎樣的?-會計學(xué)堂 https://www.acc5.com/news-zhichang/detail_40645.html
老師,請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣的會計分錄怎么做呢?
老師,請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣的會計分錄怎么做呢?麻煩了
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會計分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個怎么做分錄呢
想問下實(shí)務(wù)中進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行抵扣,何必要每個月進(jìn)行湊票呢(按稅負(fù)),如果每個月都把該月的發(fā)票全部認(rèn)證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣聯(lián)以后,沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,剩余的不用寫分錄。那下個月把上月沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅直接拿來用,下個月的這筆抵扣分錄怎么做
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?