你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

老師,請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會計(jì)分錄怎么做呢?
老師,請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會計(jì)分錄怎么做呢?麻煩了
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
老師您好,問你一下,錄完憑證最后進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理,我現(xiàn)在做8月份的賬,但是這個(gè)進(jìn)賬我已經(jīng)認(rèn)證了也抵扣,現(xiàn)在我8月份賬怎么處理,9月份交稅怎么處理,麻煩您把這個(gè)分錄過程給我發(fā)一下。謝謝
老師麻煩問一下,就是那些不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的呃稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)勾選抵扣了。然后再做會計(jì)分錄之后,這個(gè)發(fā)票這個(gè)系統(tǒng)這里邊兒怎么整一下?
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈


第二種可以嗎?
第二種是你第一個(gè)月沒有進(jìn)行賬務(wù)處理吧?那么是可以的
如果下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還是沒有抵扣,繼續(xù)做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),是嗎?
你好,你如果下一個(gè)月沒有抵扣,是可以不進(jìn)行賬務(wù)處理的
老師,如果按這樣的計(jì)提增值稅,期末余額有數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,都有數(shù)據(jù)呀
你這個(gè)是要等到下一個(gè)月再抵扣,然后再進(jìn)行賬務(wù)處理的