同學,你好 按照實付金額入賬,發(fā)票金額多不要緊

老師好,我公司在供應商那里購進一批材料款已付,我們發(fā)票也入賬了,最后發(fā)現(xiàn)有些有質量問題的金額有8000元,有問題的材料供應商也不要了,我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元,請問老師,他們是要開20000萬的發(fā)票給我們,還是只要開12000的發(fā)票來了呢?為什么?
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
去年11月買了一批料,現(xiàn)在料質量有問題退回,款也付了,發(fā)票還沒抵扣,是把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起退回,然后讓供應商把退料的款退回我們對公賬戶就可以嗎?
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結轉成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務費怎么能稅前扣除
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設計服務6%呢,銷售部分6呢
那賬上豈不是一直掛著這家供應商的應付賬款余額(其實已經不欠了)
同學,你好 不會,你按照實付金額做賬 應付賬款掛的也是實付金額
等于我們入賬的時候就按實際付款入賬,對嗎?但這張發(fā)票去年入賬了,匯算清繳已經結束現(xiàn)在調整成本豈不對應財報也要調整?
同學,你好 嗯嗯,是的
那我們不想調原來大財報,有沒有辦法在今年我們的賬里做一筆負數(shù),直接調整?
同學,你好 可以,做負數(shù)