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老師好,我公司在供應商那里購進一批材料款已付,我們發(fā)票也入賬了,最后發(fā)現(xiàn)有些有質(zhì)量問題的金額有8000元,有問題的材料供應商也不要了,我們準備在下第二次20000元的貨款里減去這個8000元,請問老師,他們是要開20000萬的發(fā)票給我們,還是只要開12000的發(fā)票來了呢?為什么?

2020-11-02 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 13:21

你好,這個有問題的材料你們還在用嗎,

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快賬用戶4227 追問 2020-11-02 13:36

不會用,閑置在倉庫,供應商也不要了,我們準備做 退庫

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:38

你好,如果是這樣,你們可以按照退貨,然后按照12000開發(fā)票

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快賬用戶4227 追問 2020-11-02 13:39

他們只要開12000的發(fā)票給我入賬就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 13:40

你好,是的,可以的,你說的很對

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你好,這個有問題的材料你們還在用嗎,
2020-11-02
你好: 你這個業(yè)務分開描述下,后面有點亂。 使用原材料存在質(zhì)量問題??蛻魬摪涯銈冧N售的存貨退給你們公司呀,(咱們描述的是退給你們供應商) 供應商開過來的發(fā)票是多少,是38萬元嗎? 賠款是多少。 原來38萬發(fā)票也不開了嗎? 你公司現(xiàn)在的原材料還需要給供應商退回去嗎?
2020-12-08
您好,按權責發(fā)生制,暫估入賬:借原材料 貸應付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
你好 不需要支付的應付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目核算
2020-09-02
你好,這個應該分別處理,收支兩個線,不能相互抵
2020-09-28
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