您好, 這個代表少計提了,或多支付了
老師,你好!月底賬面應(yīng)付職工薪酬借方有余額!我月底計提工資。應(yīng)該如何調(diào)整一下借方余額呢?
老師您好,因為賬科目擺錯了,當(dāng)時是借方紅書應(yīng)付職工薪酬扣款,應(yīng)該擺在貸方,當(dāng)時的憑證是這樣,借,應(yīng)付職工薪酬貸,應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要調(diào)怎么調(diào),當(dāng)時擺在借方的這個余額一直在著,現(xiàn)在要調(diào)掉
應(yīng)付職工薪酬薪酬,不平,貸方有余額,怎么調(diào)整
老師請問應(yīng)付職工薪酬余額在借方怎么處理?年底了要把應(yīng)付職工薪酬-工資貸方余額與12月計提的工資金額調(diào)成一致嗎?怎么調(diào)?
老師,應(yīng)付職工薪酬余額在借方了怎么調(diào)整好呢?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
計提是按照個稅申報金額來的,要怎么調(diào)整???
現(xiàn)在個稅和計提的是一樣的嗎