您好,對方給什么就開什么
老師您好!我公司是工業(yè)企業(yè),一般納稅人,我們的主要客戶只需要普票,不需要13%的增值稅專用發(fā)票,于是我們想把業(yè)務(wù)做拆分,方案一:如果成立一個(gè)小規(guī)模納稅人的銷售公司,正常賣給客戶100元,成本60元,成立銷售公司之后,工廠賣給銷售公司80元,開80元的13%的增值稅發(fā)票,再由銷售公司賣給客戶100元。開3%的增值稅普票(不考慮稅收優(yōu)惠)。方案二:把原有工廠拆分成2個(gè)工廠,再成立一個(gè)小規(guī)模的工廠,但是廠房、設(shè)備,人員都是一套。這兩個(gè)方案可行嗎?有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
我們單位是個(gè)小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財(cái)政,財(cái)政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,他們有稅號么?開發(fā)票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
老師好!公司在2021年底支付了某公司工程款1500多萬元,并且對方也開具發(fā)票(備注:對方公司開具的發(fā)票抬頭名稱開錯(cuò)了,之前又將票據(jù)收回。但對方法人寫了情況說明并簽字蓋章)現(xiàn)在稅務(wù)局查某公司賬,對方法人要我們公司提供一下之前他在我公司寫的情況說明(備注:情況說明大概意思是己收到我們公司的全部工程款項(xiàng),并且開具1500多萬的增值稅款,但有另外20多萬的稅款由我們公司繳納)交與稅務(wù)說明清楚,請問一下能不能提供給他?需不需要他提供什么給我?我會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好! 1)現(xiàn)有一個(gè)客戶,(中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 ) 2)對方說不用提供納稅號給我司:開普票, 說是工會的, 3)問:正常開票不是需要提供納稅號?什么情況下不用納稅號開票,只有公司名稱?是國家單位嗎?
1、我司銷售貨物給國外客戶,國外客戶給我們結(jié)算貨款,合同顯示我司運(yùn)輸貨物到客戶的國內(nèi)倉庫,所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至買方,但此倉庫不在保稅區(qū)、監(jiān)管倉。報(bào)關(guān)是用我司的名義出口報(bào)關(guān),但我司承擔(dān)工廠至國內(nèi)倉庫的運(yùn)輸費(fèi),買方承擔(dān)報(bào)關(guān)費(fèi)等,這種情況是否可以退稅?開具出口發(fā)票稅率應(yīng)該用哪個(gè)呢? 2、我司從供應(yīng)商采購的合同貨物名稱:流變助劑,規(guī)格型號:HECTOGEL-ISDV(E),國外客戶銷售合同,名稱:HECTOGEL-ISDV(E),報(bào)關(guān)單商品名稱:流變助劑,未填規(guī)格型號(報(bào)關(guān)不能顯示英文),這樣申請退稅有什么問題?需要怎么改正呢?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
我們是小規(guī)模公司的
那就按客戶給的信息開票
老師,我想確定一上,是國家單位或工會的開具發(fā)票,就只寫公司名填寫納稅號嗎?
是的,工會沒有納稅人識別號