你好,同學(xué) 借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 折舊攤銷的話,從本期開始
老師,我們19年買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),一直都是分期支付,但是這項(xiàng)固定資產(chǎn)19年已使用,發(fā)票是2020年8月開具,該項(xiàng)固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計(jì)提折舊,現(xiàn)在入賬的話,19年的折舊怎么計(jì)提呢,分錄怎么寫呢
老師,2015年入賬一筆400萬的無形資產(chǎn),一直未攤銷!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多入賬了80萬!實(shí)際無形資產(chǎn)只有320萬,請(qǐng)教下怎么調(diào)賬合適?
老師,你好,我們是供暖公司,公司之前有幾個(gè)小區(qū)是其他單位供暖的,后來移交給了我們包括未收回的暖氣費(fèi),現(xiàn)在的問題是他移交我們后,我們沒用把這些欠費(fèi)給掛賬,但收回的暖氣費(fèi)我們做賬,有的下了往年欠費(fèi),現(xiàn)在補(bǔ)掛賬的話需要怎么處理
老師,對(duì)方單位無償移交給我們的資產(chǎn)怎么入賬,是19年移交的,一直未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬怎么做攤銷呢
老師,對(duì)方單位無償移交給我們的資產(chǎn)怎么入賬,是19年移交的,一直未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入賬怎么做攤銷呢
老師,請(qǐng)問,一次性使用牙墊,開票編碼是多少
9月已報(bào)關(guān)出口貨物,但是代碼錯(cuò)誤,放棄退稅,是外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,那我開發(fā)票出去是開0%,還是免稅
老師 一人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員(是個(gè)人不是代理記賬公司)
現(xiàn)在稅務(wù)注銷,小規(guī)模納稅人是不是都要查賬?
贈(zèng)送購物卡給購卡單位經(jīng)辦人,這是記“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”嗎?
個(gè)人代開開什么票好,是經(jīng)營(yíng)所得嗎?一年能開多少
老師我想問一下如果財(cái)務(wù)軟件只有一個(gè)記賬的功能,怎樣記賬能看出來哪筆收的銀行存款開沒開票?
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有些a公司他們做賬的時(shí)候?qū)懫渌麘?yīng)收款——b,有些直接記在自己費(fèi)用了,然后讓我們b公司這些記他費(fèi)用的我們就不用做分錄記錄了,這個(gè)合理嗎我外賬不記這些,內(nèi)賬把所有b公司費(fèi)用都做分錄可以嗎,但是我這邊得報(bào)員工個(gè)稅,員工工資我在外賬沒有記錄也沒法報(bào)個(gè)稅吧,還是沒什么影響啊老師
沒交保險(xiǎn)的員工工資報(bào)稅的時(shí)候,用在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)這筆費(fèi)用嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,有一個(gè)問題,就是這個(gè)安裝工程怎么入,我們也不知道是什么工程啊
安裝工程,是你們支付建立的嗎
老師,麻煩看一下圖,就是這個(gè)
按照你們實(shí)際支付,記入在建工程
不是,是他們弄的,后來移交我們的,但是現(xiàn)在說我們要以這個(gè)補(bǔ)入固定資產(chǎn),但這個(gè)安裝工程也不知道是什么
我們不用付錢,是無償移交的,
可以直接全部打包計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,就上面圖片上的那些,現(xiàn)在入也的分類啊,而且入卡片式的固定資產(chǎn),時(shí)間怎么選,還得麻煩老師教一下
可以按照固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備
按照機(jī)械設(shè)備打包計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,可以和鍋爐這一項(xiàng)合起來入固定資產(chǎn)嗎
可以和鍋爐這一項(xiàng)合起來入固定資產(chǎn)嗎 可以的
老師,這個(gè)為啥不入實(shí)收資本
這個(gè)是你們股東投入的嗎
也不算,但是是按照之前關(guān)于三供一液的相關(guān)文件要求無償移交給我們的
不是股東的話,不能實(shí)收資本的
那就只能走利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)了,因?yàn)槲覀儧]有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
那就只能走利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)了,因?yàn)槲覀儧]有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 是的,直接用未分配利潤(rùn)科目