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老師,2015年入賬一筆400萬的無形資產(chǎn),一直未攤銷!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多入賬了80萬!實(shí)際無形資產(chǎn)只有320萬,請(qǐng)教下怎么調(diào)賬合適?

2022-08-29 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-29 09:36

學(xué)員你好,調(diào)整無形資產(chǎn)原值和原來的入賬科目 借:無形資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:37

老師,是直接把多余的沖減掉嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:38

是的,你的理解完全正確

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:38

老師,不牽扯到損益類科目的調(diào)整吧

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:40

如果調(diào)整攤銷額的話需要涉及以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:40

老師,如果調(diào)整攤銷額的話需要涉及以前年度損益調(diào)整是把攤銷部分沖掉嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:41

是的,如果調(diào)整攤銷額的話需要涉及以前年度損益調(diào)整是新增攤銷部分 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)攤銷

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:43

老師,貸累計(jì)攤銷不是又多計(jì)了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:44

無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷,金額少了啊

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:45

老師,上面借無形資產(chǎn)負(fù)數(shù)了不是減少過了嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:49

那是無形資產(chǎn)原值啊,沒有調(diào)應(yīng)攤銷的部分

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快賬用戶8101 追問 2022-08-29 09:54

哦哦,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-29 09:55

不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行

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學(xué)員你好,調(diào)整無形資產(chǎn)原值和原來的入賬科目 借:無形資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款等負(fù)數(shù)
2022-08-29
你好;? ? 你的意思是實(shí)際無形資產(chǎn)是100 ; 你暫估了80萬;? 那你為啥又說是90萬; 是什么情況 ;發(fā)票怎么開的??
2022-10-21
借無形資產(chǎn),貸銀行存款補(bǔ)上,然后你折舊的攤銷的時(shí)候一塊兒補(bǔ)上就行。
2023-04-07
同學(xué)你好 這個(gè)需要看發(fā)票
2021-08-05
同學(xué)你好!這個(gè)可以補(bǔ)攤銷的 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:累計(jì)攤銷
2021-03-08
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