核減3萬元的做賬方法: 首先,需要明確這3萬元是由于什么原因被核減的。如果是因為之前的發(fā)票金額有誤或者存在其他財務(wù)上的調(diào)整,那么應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 在財務(wù)賬務(wù)處理上,可以通過“營業(yè)外收入”或“其他收入”科目來沖減這3萬元。具體操作是,在財務(wù)報表中記錄一筆貸方金額為3萬元的“營業(yè)外收入”或“其他收入”,以反映這筆收入的減少。 同時,也需要確保這筆調(diào)整與審計結(jié)果保持一致,并在財務(wù)報表附注中說明調(diào)整的原因和金額。 是否算多開票: 是否算多開票取決于發(fā)票開具的實際情況。如果之前開具的發(fā)票金額確實高于實際交易金額,那么可以認(rèn)為是多開票。但是,如果發(fā)票金額是根據(jù)實際交易情況開具的,并且審計核減是由于其他原因(如政策調(diào)整、計算錯誤等),那么就不算多開票。 在這個情況下,由于您已經(jīng)退還了7萬元,這可能意味著之前的發(fā)票金額包括了這部分款項。但是否算多開票還需要結(jié)合具體的發(fā)票內(nèi)容和交易情況來判斷。 所以,對于核減的3萬元,應(yīng)該根據(jù)審計結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。至于是否算多開票,需要根據(jù)發(fā)票開具的實際情況來判斷
(2)因?qū)竟芾韺犹峁┑你y行賬戶清單的完整性存有疑慮,審計項目組前往當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行在詢并打印了甲公司已開立銀行結(jié)算賬戶清單,結(jié)果滿意。 (3)因?qū)咎峁┑你y行對賬單的真實性存有疑慮,審計項目組要求公司管理層重新取得了所有銀行賬戶的對賬單,并現(xiàn)場觀察了對賬單的打印過程,未發(fā)現(xiàn)異常。(4)審計項目組未對年末余額小于10萬元的銀行賬戶實施函證,這些賬戶年末余額合計小于實際執(zhí)行的重要性審計項目組檢查了銀行對賬單原件和銀行存款余額調(diào)節(jié)表,結(jié)果滿意。 要求:逐項指出審計項目組不恰當(dāng)?shù)牡胤讲⑻岢鼋ㄗh
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認(rèn)了2290的開票收入,已經(jīng)核定繳納稅款,19年之后確認(rèn)了1230的開票收入,成本19年之后確認(rèn)了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認(rèn),現(xiàn)在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認(rèn)了成本幾百萬,但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本,甲方只認(rèn)收入1230,還有900萬甲方不認(rèn),這900萬正在打官司。現(xiàn)在稅務(wù)就說公司應(yīng)該按照1230萬收入比例的結(jié)轉(zhuǎn),剩余的等甲方認(rèn)了900萬在結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
老師,想咨詢個實務(wù)問題:公司所做項目起初報價2000萬,在經(jīng)過2-3年的項目施工后,產(chǎn)生了項目成本(庫存)900萬,最終經(jīng)審計只認(rèn)可了其中項目成本500萬,400萬的硬件及軟件已經(jīng)放到項目上,都有2年了,現(xiàn)在項目結(jié)算,客戶只認(rèn)可審計確認(rèn)的500萬,400萬無法確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這么長時間了也不可能退給供應(yīng)商,400萬的項目庫存該怎么處理呢?
老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進(jìn)度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認(rèn)了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進(jìn)行進(jìn)度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
是路面施工項目 核減的是項目上的一些細(xì)節(jié)問題
你現(xiàn)在哪里還不清楚呢
所以說這扣除的是質(zhì)保金 質(zhì)保問題 不存在多開票是吧?
在財務(wù)賬務(wù)處理上,可以通過“營業(yè)外收入”或“其他收入”科目來沖減這3萬元。具體操作是,在財務(wù)報表中記錄一筆貸方金額為3萬元的“營業(yè)外收入”或“其他收入”,以反映這筆收入的減少。 是扣除了3萬 應(yīng)該是營業(yè)外支出吧?
是的 這個沒有多開票
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝