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Q

老師,如下題,答案是什么呀? 一、2016年3月20日我司與甲方簽訂一份工程合同,合同金額為1000萬,2016 年5月30日完成工程進度70%,相應(yīng)開出增值稅票700萬,成本暫撥工程80% 進行結(jié)轉(zhuǎn),竣工完工結(jié)算日為2016年7月20日已與甲方確認了總工程收入為 1000萬且2016年7月30日開具了300萬增值稅發(fā)票,甲方扣留5%做為質(zhì)保金, 特質(zhì)保期滿20天后,給予支付:在此期間所發(fā)生的分包工程費用:200萬元。 人工費用:70萬,機械費用:200萬,材料費:230萬。 1、問:該項目開具的增值稅票1000萬,需要交納的稅種及稅金?如何進行進度 款及結(jié)算款賬目處理。 2、在7月前所發(fā)生的減本費用賬目處理。 3、工程竣工后的賬目處理

2023-05-05 21:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 07:46

學(xué)員你好 1)稅金涉及到增值稅和印花稅 增值稅=1000/1.11*0.11=99.1萬元 印花稅=1000*0.0005=0.5萬元

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齊紅老師 解答 2023-05-06 08:45

一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工

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快賬用戶2138 追問 2023-05-06 09:02

老師,工程施工 科目,可否換成合同履約成本 科目?

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齊紅老師 解答 2023-05-06 09:06

可以將工程施工作為合同履約成本的二級科目進行核算

頭像
快賬用戶2138 追問 2023-05-06 09:10

那 合同履約成本 不是屬于資產(chǎn)類科目,而工程施工 屬于成本類科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-06 09:49

工程施工,工程結(jié)算是成本性質(zhì)的科目,工程施工的借方余額,期末在《資產(chǎn)負債表》的“存貨”項目列示; 工程結(jié)算的貸方余額,期末在《資產(chǎn)負債表》的“預(yù)收賬款”項目列示。合同完工時,應(yīng)將工程結(jié)算科目余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖。

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學(xué)員你好 1)稅金涉及到增值稅和印花稅 增值稅=1000/1.11*0.11=99.1萬元 印花稅=1000*0.0005=0.5萬元
2023-05-06
你好請把題目完整發(fā)一下這里
2022-09-16
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-27
你好,請問你這邊需要做什么呢?
2023-04-06
你好請把題目完整發(fā)一下吧
2022-10-14
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