個(gè)人自行申報(bào)繳納經(jīng)營所得個(gè)人所得稅和增值稅

小規(guī)模納稅人,具有普通貨物的道路運(yùn)輸資質(zhì),目前客戶需要公司開具其他建筑服務(wù)的增值稅專用發(fā)票,商品名稱為*建筑服務(wù)*建渣清運(yùn),但公司沒有沒有土石方運(yùn)輸資質(zhì)只能開具1%*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)輸費(fèi)的專票,如果公司與司機(jī)簽有租車合同可以開具*建建筑服務(wù)*建渣清運(yùn)的專票嗎?
貨運(yùn)公司,皮卡車為對(duì)方提供拉人巡檢業(yè)務(wù),開票稅收分類編碼30101020201,稅收分類名稱國內(nèi)道路貨物運(yùn)輸服務(wù)。開票后需要填寫備注,備注那路線、車牌號(hào)沒問題,請(qǐng)問備注那運(yùn)輸貨物應(yīng)該怎么備注
老師。麻煩請(qǐng)教一下,別人在稅務(wù)局代開的發(fā)票,垃圾清運(yùn),備注欄都備注欄起運(yùn)地那些的,都對(duì)著,但是貨物名稱開的是國內(nèi)道路貨物運(yùn)輸*運(yùn)費(fèi),這張票開的對(duì)不對(duì)
老師您好!我公司是倉儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè),然后與B商貿(mào)企業(yè)協(xié)議代理在找物流平臺(tái)調(diào)車業(yè)務(wù)!物流平臺(tái)開具無運(yùn)輸工具承運(yùn)道路貨物運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票給我司,我司是不是也按相應(yīng)開據(jù)無運(yùn)輸工具承運(yùn)道路貨物運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票給B公司!另外B公司還需支付我每司總運(yùn)費(fèi)百分之十五的調(diào)度費(fèi),這個(gè)也是含到一起開具同樣應(yīng)稅名稱嗎
老師,您好!請(qǐng)問在一個(gè)礦山內(nèi)運(yùn)輸土、礦的運(yùn)輸費(fèi),要怎么開發(fā)票?貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱填什么?稅點(diǎn)是多少?備注欄需要填寫起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)、運(yùn)輸貨物嗎?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票


經(jīng)營所得是年終匯算時(shí)申報(bào)繳納吧,增值稅是代開的時(shí)候扣嗎
如果個(gè)人沒有申報(bào)經(jīng)營所得,會(huì)要求公司代扣代繳嗎
會(huì)要求公司代扣代繳的 代開的時(shí)候交增值稅
怪不得企業(yè)都不愿意收個(gè)人代開的發(fā)票
因?yàn)閭€(gè)人沒有開票和報(bào)稅的條件,很多時(shí)候讓個(gè)人去弄,又嫌麻煩