您好, 我們代買的,錢是人家公司要給我們的,不記我們資產(chǎn)里 借:其他應(yīng)付或應(yīng)收款 貸:銀行 等人家給我們錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)付或應(yīng)收款
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項(xiàng):1、x月2日,從乙公司購入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元,增值稅xxX元,款項(xiàng)尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)。5、x月8日,總經(jīng)辦報(bào)銷差旅費(fèi)。6、銷售w產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個(gè)人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費(fèi)。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折1日費(fèi)。12、收到銀行存款利息。13、計(jì)提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費(fèi)。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算分析,逐筆編制各交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄。(該題除“應(yīng)交稅費(fèi)”外,其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會(huì)計(jì)分錄我會(huì)呢,就是最后一題標(biāo)出要簽字的我不會(huì),教教我老師
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?老師,會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說的入招待費(fèi),指的是哪個(gè)會(huì)計(jì)科目招待費(fèi)??麻煩指導(dǎo)清楚,是不是借:管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行來自呂祖堂齒如含貝的淺2024-01-0913:29發(fā)布48藍(lán)暹石次瀏覽齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2024-01-0913:31你還,如果電視機(jī)安裝在公司會(huì)所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)齊紅(答疑老師)招待費(fèi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅不允許抵扣共2條回復(fù)老師,這是你上次回答我的
老師,我們公司以第三方名義幫一家公司購買專利,中間還產(chǎn)生一些加急專利費(fèi)用、評(píng)估報(bào)告費(fèi),只是幫忙代買代付款,現(xiàn)在收到一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù),我應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)指導(dǎo)一下
老師,我們公司以第三方名義幫一家公司購買專利,中間還產(chǎn)生一些加急專利費(fèi)用、評(píng)估報(bào)告費(fèi),只是幫忙代買代付款,現(xiàn)在收到一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù),我應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)指導(dǎo)一下,老師說計(jì)入無形資產(chǎn),后面需要推銷嗎?麻煩詳細(xì)分錄指導(dǎo)一下
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
您好,上面的回復(fù)基于您說代買,我們也不開票給那公司確認(rèn)收入,