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老師,我們公司以第三方名義幫一家公司購買專利,中間還產(chǎn)生一些加急專利費用、評估報告費,只是幫忙代買代付款,現(xiàn)在收到一張發(fā)票:技術(shù)服務(wù),我應(yīng)該怎么會計分錄?麻煩詳細指導(dǎo)一下

2024-05-14 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-14 10:48

同學(xué)你好 計入無形資產(chǎn)

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同學(xué)你好 計入無形資產(chǎn)
2024-05-14
您好, 我們代買的,錢是人家公司要給我們的,不記我們資產(chǎn)里 借:其他應(yīng)付或應(yīng)收款 貸:銀行 等人家給我們錢 借:銀行 貸:其他應(yīng)付或應(yīng)收款
2024-05-14
應(yīng)交稅費個人所得稅,如果是你們單位承擔,借營業(yè)外支出, 貸應(yīng)交稅費個稅,這不是已經(jīng)做平了? 如果是對方承擔的話,借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費個稅,這個是不是也已經(jīng)做平了? 沒有問題了吧 2萬的手機,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,也沒有給你錢,不用提現(xiàn)。
2025-08-28
通過應(yīng)交稅費沒有問題呀,你現(xiàn)金收取了,那你現(xiàn)金收到的時候怎么做?不是借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)交稅費,個稅這不已經(jīng)做好了。
2025-08-28
你好同學(xué)發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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