你好同學,這樣做可以的,分攤是按不含稅分攤

老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預付我公司10萬,我公司預付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預付賬款,11300,等發(fā)票認證后,借,應交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
老師,請問下,我們是機械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認證是不?借:勞務成本(運輸費), 應交增值稅(待認證進項稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時候,在電子稅務局系統(tǒng),點勾選認證是不?然后,借:應交增值稅(進項稅) 貸:應交增值稅(待認證進項稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務成本(運輸費),應交增值稅(待認證進項稅),貸:預付賬款,等到有收入了,再把勞務成本轉為主營業(yè)務成本。是這樣操作嗎?
老師,我收到了上月支付駐場費的專票。支付時用的借預付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在的分錄是 借:銷售費用 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 對不?
老師,我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費用及房租,會計分錄:借 預付賬款 貸 銀行存款;發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票,應交稅費-待認證進項是否可以按照以下分錄做:借 應交稅費-待認證進行 貸 預付賬款
老師,公司預付一個季度的物業(yè)費用收到了專票,暫無銷售業(yè)務稅票不勾選,憑證分錄記錄如下是否正確: 借 預付賬款 應交增值稅 待認證進項 貸 銀行存款 按月分攤時的平均數(shù)應該取扣除待認證進項稅額后的金額,對嗎?
領失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財務制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計準則生產(chǎn)轉庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復開具了,是這個問題嗎,導致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
謝謝老師
你好同學,不客氣,滿意的話麻煩給個五星好評