不是,管理費用下的工資社保%2B主營業(yè)務(wù)成本下的工資社保
借:管理費用-工資 銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費用 銷售費用 主營業(yè)務(wù)成本?
匯算清繳管理費用職工薪酬是填本年累計職工薪酬加上社保費可公積金及福利費的總計嗎
企業(yè)除了 管理費用(應(yīng)付職工薪酬)和財務(wù)費用就沒有其他費用了 匯算清繳是不是什么都不用填???
管理費用下的職工社保填匯算清繳時,是填在各項稅費還是職工薪酬里
老師您好!我們單位的工資、社保計提是記入管理費用-研發(fā)支出、還有主營業(yè)務(wù)成本,和管理費用-職工薪酬的,那么匯算清繳年報中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中是三部分的合計都要記入嗎,還是只填管理費用-職工薪酬的數(shù)呢,比較疑惑,謝謝
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
但是填完,期間費用那張表工資總額就對不上了
職工薪酬與期間費用的工資總額,無關(guān)。
但不一樣爆黃
不會,這二者沒有必然聯(lián)系
匯算清繳的職工薪酬那職工賬載實際稅收根據(jù)科目余額表的哪幾個數(shù)填
是應(yīng)付職工薪酬,還是管理費用職工工資
是是應(yīng)付職工薪酬
那分別填應(yīng)付職工工資的期初貸方發(fā)生期末嗎
是按應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額
分別看哪個,賬載看哪里的,實際發(fā)生看哪里,稅收看哪里
應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,是賬載。都發(fā)放了,則實際與稅收,金額與賬載一致