你好 不是的,這個你主表還是要填寫的,然后填寫A104000表就可以的
企業(yè)匯算清繳管理費用職工福利費是不是填到職工薪酬那一欄
借:管理費用-工資 銷售費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 是不是 企業(yè)給員工發(fā)工資 應(yīng)付職工薪酬就增加了,為什么借方是 管理費用 銷售費用 主營業(yè)務(wù)成本?
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳,原來計入管理費用的福利費,在填列期間費用時,填入職工薪酬還是其他呢?這些費用之前也沒有通過職工薪酬來核算。
應(yīng)付職工薪酬和管理費用下的數(shù)據(jù)不一致,在填報企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬支出時,是填哪里的數(shù)
匯算清繳時,科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費用的職工薪酬按照管理費用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)的金額是按照什么填,
老師,小規(guī)模納稅人法人登陸電子稅務(wù)局后怎么變更財務(wù)負(fù)責(zé)人
平臺內(nèi)經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息表是填寫我們公司名稱,社會信用代碼,和我們公司員工的姓名以及身份證號嗎
老師,收款的時候的金額不一致,相差幾角幾十塊的這種情況,用什么科目平掉呢?
應(yīng)交稅費的科目余額怎么區(qū)別在貸方或借方。
老師你好,我們之前沒交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在補繳以前稅金+滯納金14萬多,和今年1-2季度的了5萬多,一起20萬[捂臉],在不更新報表的情況下,怎么入賬呢?
老師,國內(nèi)公司賣貨給國外公司在中國境內(nèi)的辦事處,屬于出口嗎?然后這個辦事處可以用外幣支付貨款嗎
快遞費充值1萬贈送200元,付款方這200元如何入賬?
做賬的時候分錄是記得應(yīng)付賬款,怎么成預(yù)付賬款了呢,會不會重復(fù)了呢
老師,我是小規(guī)模納稅人,同一個月同一個客戶,我能既開3%的專票又開1%的專票給客戶嗎?
老師,想問下國內(nèi)電商是按訂單確認(rèn)收入還是按結(jié)算賬單確認(rèn)收入?
主表是根據(jù)什么填啊
這個是根據(jù)你們的利潤表的
年終的這個資產(chǎn)負(fù)債表 有個預(yù)收賬款 這個匯算清繳需要咋填嗎?
你這個不需要填寫資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù),你直接將你的管理費用和財務(wù)費用填寫到利潤表里面就可以的
好的 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這個要填數(shù)據(jù)嗎?老師
我們就是正常的薪資支出
? 你不是說只有管理費用和財務(wù)費用嗎
對啊 就是管理費用(應(yīng)付職工薪酬么)和財務(wù)費用 匯算清繳的時候我這里出來個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 所以我也不知道要不要填啥數(shù)據(jù)了
你直接填寫管理費用里面的工資數(shù)據(jù)的