久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們單位賣了一輛車,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,這個申報增值稅的時候怎么申報?

2024-05-13 08:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-13 08:27

你好這個嚴格來說你應該當不開票收入申報。

頭像
快賬用戶7918 追問 2024-05-13 08:28

如果以后要是開票的話,該怎么辦?沖減收入嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 08:28

你好是的,做不開票收入的負數(shù)。

頭像
快賬用戶7918 追問 2024-05-13 08:30

好的,謝謝老師!

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-13 08:31

你好,不用客氣的了。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好這個嚴格來說你應該當不開票收入申報。
2024-05-13
您好,按照買價來計算稅額申報即可。
2024-05-07
對的是的,是這么做的。
2022-07-06
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
2021-01-18
你好,一般納稅人一般計稅的話,58000÷1.13,這個是不含稅的金額。
2024-06-03
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×