你好,一般納稅人一般計(jì)稅的話,58000÷1.13,這個(gè)是不含稅的金額。
我想問(wèn)一下 我家公司去年賣(mài)車(chē),算作處理固定資產(chǎn),那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)報(bào)表要怎么寫(xiě)呢?他那個(gè)車(chē)購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們,所以沒(méi)有做賬,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)了 一次性給他沖銷(xiāo)了,也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎?
老師您好,這個(gè)稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票是啥?我們公司出售了一個(gè)固定資產(chǎn)二手車(chē),開(kāi)了一張發(fā)票,但是上面沒(méi)有稅率,我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)收入填在哪里?
我問(wèn)一下,這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣(mài)了,在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了,可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開(kāi)票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎?如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢?
老師,您好,2022年5月份的工資我們沒(méi)有發(fā)工資,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填了醫(yī)保的金額,但是這個(gè)醫(yī)保的金額沒(méi)有在收入這里填,比如醫(yī)保金額60元,收入應(yīng)該填60元,但是申報(bào)時(shí)收入填了0,現(xiàn)在在不改申報(bào)表的情況下有什么解決辦法嗎?
老師,問(wèn)下,如果賣(mài)了一臺(tái)車(chē),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě),是一般納稅人?到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,在哪里填寫(xiě),是不是未開(kāi)票收入那一個(gè)?
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷(xiāo)
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開(kāi)對(duì)公戶(hù)用老板私戶(hù)收款,以私戶(hù)為核心做賬嗎
公司7月份成立,第三季度的季初資產(chǎn)總額,是0還是7月份的資產(chǎn)總額
老師物業(yè)公司收的電費(fèi)發(fā)票稅收編碼怎么選?經(jīng)營(yíng)范圍是啥
FBA 倉(cāng)是指海外倉(cāng)嗎?電商怎么會(huì)有三個(gè)倉(cāng)庫(kù)?我知道的是一個(gè)海外倉(cāng),一個(gè)國(guó)內(nèi)倉(cāng)
停車(chē)費(fèi)發(fā)票大類(lèi)怎么選
職業(yè)病危害評(píng)價(jià)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用。