填報增值稅就按你開票這個稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
老師,問下小規(guī)模納稅人開票未超過45萬,增值稅是0元,那申報附加稅的時候是怎么填寫一般計稅增值稅那一欄呢
一般納稅人如果這個月就開了紅字發(fā)票10萬價稅合計,材料發(fā)票,那我下個月申報的時候增值稅的表格怎么填寫
老師您好,請問一般納稅人開了普票,申報增值稅的時候是在開局其他發(fā)票這里顯示填寫嘛?
老師,公司拍賣了一臺車,收到10000元。沒讓我們開發(fā)票,車是我們小規(guī)模的時候買的,現(xiàn)在是一般納稅人,1.請問我報稅的時候是不是要報稅?2.稅率按多少報?3.在無票收入那里報嗎?
老師,問下,如果賣了一臺車,沒有開發(fā)票出去,會計科目怎么寫,是一般納稅人?到時候申報增值稅的時候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
不是啊,我們這不是固定資產(chǎn),我們就是賣汽車的呀?
那就是正常的收入分錄。 借銀行存款或者,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。 填寫在增值稅表1, 13稅率的未開具發(fā)票的那里面。
一般納稅人就填寫13稅率的銷售商品那里。
那老師,問下,平時說的稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么控制呢?這不是按實際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做會計科目了嗎?那稅負(fù)率怎么能控制呢?不矛盾了嗎?
你好 這二個都有的尼? ? 可以人為控制 的??
怎么人為控制
認(rèn)多少進項 成本費用 等? ?要是當(dāng)?shù)貨]有要求不要這樣處理?
沒聽懂啥意思?咋處理
增值稅稅負(fù)通過勾選進項來控制。 所得稅,通過成本費用來控制。
啥意思?可以說的讓我明白嗎?沒懂
是我已經(jīng)說的大白話了,你增值稅不是銷項減進項來交的嗎。 按照稅賦來控制,你就少勾選進項或多勾勾選進項不就達(dá)到控制的結(jié)果了嗎?
所得稅是按利潤交的,你要是按稅負(fù)來交你就控制利潤唄,利潤不就通過控制成本費用嗎?
或者是少收入 收入少是風(fēng)險大所以一般不用這個
你的意思是說,進項可以按自己意愿勾選,我還以為發(fā)生多少進項就必須勾選多少呢?成本費用我也以為實際發(fā)生多少就是多少呢?那你的意思是說,要想控制所得稅的稅負(fù)率,當(dāng)月就算好成本費用,是吧?那成本費用不應(yīng)該都是固定的嗎?
成本費用是按實際但是你要是調(diào)稅付不也有人為操作的空間嗎只成本費用是按實際,但是你要是調(diào)稅負(fù)不也有人為操作的空間嗎?只是不正規(guī)。進項那個對。
都是正規(guī)的,那不就直接按正常的稅交了嗎?也不會出現(xiàn)稅負(fù)或者是兩套賬的問題了。
那在現(xiàn)實生活中,要不要到底控制稅負(fù)率呢?你都說了人為控制不正規(guī),那還控制嗎?還是按實際發(fā)生的來?
看您當(dāng)?shù)匾蟀?,?dāng)?shù)赜袕娭埔?,你就控制一下,就是不低于那個稅負(fù)就行。
還是沒懂咋控制?那你的意思,如果成本費用夠了,多余的發(fā)票就扔了,不做賬了是嗎?
你可以簡單的這樣理解。因為這個不正規(guī)不好,在這上直接說大概就這意思。
或者就是晚點時間入賬 這都是不正規(guī)的處理? 理解 意思 就行了 不能明說?
你的意思是說,當(dāng)月開進來的發(fā)票下個月做進來的意思嗎?那發(fā)票上的日期是上月的,這咋做?沒理解,老師你一下子給說明白吧,
對的就是這樣,你就可以晚寄一個月也行,這就屬于人為調(diào)整的嘛。這個屬于不正規(guī)的操作不能在平臺說的那么明白。