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老師,問下,如果賣了一臺車,沒有開發(fā)票出去,會計科目怎么寫,是一般納稅人?到時候申報增值稅的時候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個?

2024-03-14 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-14 09:31

填報增值稅就按你開票這個稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:31

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:39

不是啊,我們這不是固定資產(chǎn),我們就是賣汽車的呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:42

那就是正常的收入分錄。 借銀行存款或者,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。 填寫在增值稅表1, 13稅率的未開具發(fā)票的那里面。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:42

一般納稅人就填寫13稅率的銷售商品那里。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:45

那老師,問下,平時說的稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么控制呢?這不是按實際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做會計科目了嗎?那稅負(fù)率怎么能控制呢?不矛盾了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:50

你好 這二個都有的尼? ? 可以人為控制 的??

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:51

怎么人為控制

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:52

認(rèn)多少進項 成本費用 等? ?要是當(dāng)?shù)貨]有要求不要這樣處理?

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:53

沒聽懂啥意思?咋處理

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:55

增值稅稅負(fù)通過勾選進項來控制。 所得稅,通過成本費用來控制。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:56

啥意思?可以說的讓我明白嗎?沒懂

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

是我已經(jīng)說的大白話了,你增值稅不是銷項減進項來交的嗎。 按照稅賦來控制,你就少勾選進項或多勾勾選進項不就達(dá)到控制的結(jié)果了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

所得稅是按利潤交的,你要是按稅負(fù)來交你就控制利潤唄,利潤不就通過控制成本費用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

或者是少收入 收入少是風(fēng)險大所以一般不用這個

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:01

你的意思是說,進項可以按自己意愿勾選,我還以為發(fā)生多少進項就必須勾選多少呢?成本費用我也以為實際發(fā)生多少就是多少呢?那你的意思是說,要想控制所得稅的稅負(fù)率,當(dāng)月就算好成本費用,是吧?那成本費用不應(yīng)該都是固定的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:02

成本費用是按實際但是你要是調(diào)稅付不也有人為操作的空間嗎只成本費用是按實際,但是你要是調(diào)稅負(fù)不也有人為操作的空間嗎?只是不正規(guī)。進項那個對。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:02

都是正規(guī)的,那不就直接按正常的稅交了嗎?也不會出現(xiàn)稅負(fù)或者是兩套賬的問題了。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:04

那在現(xiàn)實生活中,要不要到底控制稅負(fù)率呢?你都說了人為控制不正規(guī),那還控制嗎?還是按實際發(fā)生的來?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:06

看您當(dāng)?shù)匾蟀?,?dāng)?shù)赜袕娭埔?,你就控制一下,就是不低于那個稅負(fù)就行。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:08

還是沒懂咋控制?那你的意思,如果成本費用夠了,多余的發(fā)票就扔了,不做賬了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:10

你可以簡單的這樣理解。因為這個不正規(guī)不好,在這上直接說大概就這意思。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:11

或者就是晚點時間入賬 這都是不正規(guī)的處理? 理解 意思 就行了 不能明說?

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:13

你的意思是說,當(dāng)月開進來的發(fā)票下個月做進來的意思嗎?那發(fā)票上的日期是上月的,這咋做?沒理解,老師你一下子給說明白吧,

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:15

對的就是這樣,你就可以晚寄一個月也行,這就屬于人為調(diào)整的嘛。這個屬于不正規(guī)的操作不能在平臺說的那么明白。

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填報增值稅就按你開票這個稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
2024-03-14
沖暫估需要在增值稅報表里填-91000的收入還是寫在未開具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
你好是小規(guī)模的嗎
2024-05-26
按照實際銷售額填寫減免的填寫在11行。
2021-07-05
你好? ?直接在主表里面去寫。? ?正常是在一般收入明細(xì)表里面去寫的;但是你屬于小微就不在這個表 是免填了 ;? ? 你如果可以反結(jié)賬去改的話 當(dāng)然是最好的。 這個是好久的未開票收入?
2021-05-27
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