如果已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被紅沖了,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行以下操作: 1.在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中,點(diǎn)擊“抵扣發(fā)票管理”菜單,選擇“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢(xún)”。 2.在“查詢(xún)條件”框中,選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型和開(kāi)票日期范圍,點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。 3.在查詢(xún)結(jié)果中,可以看到被紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的狀態(tài)為“已紅沖”,但在“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號(hào)碼”、“開(kāi)票日期”、“貨物名稱(chēng)”等信息中會(huì)顯示紅色。 4.選中需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,點(diǎn)擊“選擇”按鈕,再點(diǎn)擊“提交”按鈕。 5.在彈出的窗口中,確認(rèn)選擇的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)誤后,點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕即可完成申報(bào)。
老師,我們收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅申請(qǐng)表怎么操作???
#提問(wèn)#我司是購(gòu)貨方,10月認(rèn)證了客戶(hù)開(kāi)給我司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票本身還沒(méi)有收到,現(xiàn)在我進(jìn)增值稅發(fā)票綜合平臺(tái),顯示此發(fā)票已紅沖,我方10月已申報(bào)抵扣但未收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這要怎么操作嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我公司是購(gòu)買(mǎi)方 收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2月份已認(rèn)證了 現(xiàn)在由于價(jià)格不同銷(xiāo)售方要求我方把已認(rèn)證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票后 我在申報(bào)3月份增值稅的時(shí)候要怎么處理?
老師我單位收到的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,但是對(duì)方紅沖了,我這次在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中看不到紅票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么操作
老師,我收到對(duì)方一張專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證了,但對(duì)方在我沒(méi)有給他開(kāi)紅字信息表,她就直接開(kāi)了張紅字發(fā)票,我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但今天申報(bào)增值稅比對(duì)不過(guò)去,我這邊需要怎么處理?
老師,這樣的發(fā)票可以嗎?這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃嗎?
公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)30萬(wàn)的新車(chē),已經(jīng)抵扣,后以29萬(wàn)賣(mài)給個(gè)人,公司是否需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人,還是直接使用二手市場(chǎng)二手車(chē)發(fā)票,不開(kāi)發(fā)票了!
老師,注銷(xiāo)公司,工商公示今天到期 是不是今天就可以做營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明填報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)老師 我們老板兩個(gè)店但都不是法人,兩個(gè)店的法人是不同的人,要給從A 店給B店的員工發(fā)工資,這個(gè)錢(qián)可以直接從A店轉(zhuǎn)給B店的員工嗎
材料款從一般賬戶(hù)轉(zhuǎn)出,購(gòu)銷(xiāo)合同上應(yīng)該填一般戶(hù)信息?還是基本戶(hù)賬戶(hù)信息?材料商開(kāi)出的發(fā)票上行備注一般戶(hù)信息?還是基本戶(hù)信息?
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司一般納稅人,收到門(mén)面租金收入的稅率是多少
老師,我們出口,fob這種運(yùn)輸發(fā)票是不是不是免稅的
老師9月1日社保必須強(qiáng)制上嗎,個(gè)體戶(hù)得上嗎?
我們單位出口是含運(yùn)保費(fèi)的,但是沒(méi)有運(yùn)費(fèi)發(fā)票,可以嗎?報(bào)關(guān)的時(shí)候沒(méi)有做保費(fèi)
老師,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出4萬(wàn)廣告服務(wù)費(fèi)發(fā)票,季度收入不到30萬(wàn),需要交哪些稅,交多少怎么算?