負數折讓是單獨開的紅字發(fā)票嗎
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉出嗎?如果進項稅轉出是正數還是負數?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出,做進項稅負數的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
麻煩問一下,我公司之前購買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負數發(fā)票還未收到,那么十二月該如何賬務處理?一月份收到負數發(fā)票又該如何賬務處理?十二月已經在稅務報表中做了進項稅額轉出,就是不清楚會計分錄如何做。
我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票,這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄:借:主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸:應付賬款現在發(fā)票要退回去,并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎?11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎?借:主營業(yè)務成本負數應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數貸:應付賬款負數
我們23年2月之前是小規(guī)模納稅人,之前購進的商品做的分錄是沒有剔稅的,23年2月轉為一般納稅人,供應商開專票過來,我們把之前購進商品等我分錄紅沖了,重新錄了有進項稅額的會計分錄,現在發(fā)現庫存變?yōu)榱素摂?,查了之后發(fā)現是因為剔稅后,庫存商品金額變少了導致的差額,所以是不是我應該相應的做個分錄借主營業(yè)務成本負數差異貸庫存商品負數差異,
如果3月專票開2000塊,但是后來4月又開了折讓200塊的專票,就相當于負數200,那么分錄這個負數200怎么做分錄?
國外匯來一筆技術服務費,是中國銀行,一共100萬,先寄來了50萬人民幣,因為是人民幣,所以我想問一下需要給外管局申報么?
老師 公司租車 需要什么流程
老師,假如一月份銷售的貨物未開票,二月份客需要補開發(fā)票,沖一月份收入后再按新開的發(fā)票入帳,沖一月份收入時需要開紅字發(fā)票嗎。
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進來兩張發(fā)票,是個體戶給開的發(fā)票,然后開錯了,開進來了,然后他不會沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯的5月份那兩張發(fā)票我應該怎么處理呀?老師
律師事務所用不用繳納印花稅呢
銷售五金建材的經營部,小規(guī)模,可以給客戶開勞務*XXX上水管漏水修復發(fā)票嗎?
老師,請問個體戶申報工商年報的資金數額是填寫什么的數據的
原建筑原值20萬,現拆除一部分,拆除費用15000,這進什么科目
老師您好個人所得稅稅率是多少,計算公式是怎么算的。
老師,給職工繳的失業(yè)保險,工傷保險,生育保險,記入管理費用還是應付職工薪酬里?
是的單獨開的紅字,請問借方是做主營業(yè)務成本負數還是庫存商品負數?
開銷售費用-銷售折讓的負數