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如果3月專票開2000塊,但是后來4月又開了折讓200塊的專票,就相當于負數200,那么分錄這個負數200怎么做分錄?

2024-05-11 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-11 17:01

你好,確認負數分錄 借:應收賬款? -200 貸:主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅-銷項? 負數

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快賬用戶2739 追問 2024-05-11 17:02

我們買東西,不是我們開銷項發(fā)票

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快賬用戶2739 追問 2024-05-11 17:03

采購發(fā)票的進項轉出還是進項負數??

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齊紅老師 解答 2024-05-11 17:05

上面的是銷售方 采購方分錄 借:庫存商品? 負數 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 應付賬款-200

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快賬用戶2739 追問 2024-05-11 17:06

借方:庫存商品寫成主營業(yè)務成本可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-11 17:08

如果已經結轉,是可以的,沖減成本吧

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你好,確認負數分錄 借:應收賬款? -200 貸:主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅-銷項? 負數
2024-05-11
負數折讓是單獨開的紅字發(fā)票嗎
2024-05-11
您好,就按照正確的來做分錄即可呢。確認收入
2023-01-05
是 不繳稅可以忽略的
2023-04-14
借轉出未交增值稅 負數,貸進項稅額 負數, 借 銷項稅額 負數,貸轉出未交增值稅 負數,
2021-01-09
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