你好,確認負數分錄 借:應收賬款? -200 貸:主營業(yè)務收入 負數 應交稅費-應交增值稅-銷項? 負數
#提問#四月份,開了一張,200的專票稅率是1%個點,今天,發(fā)現的時候,準備提交紅字發(fā)票,發(fā)現對方已經抵扣。我想問一下如果這張發(fā)票對方,申請,紅字發(fā)票后,我方開了負數發(fā)票,怎么做分錄 ?
老師 當期1月份開具了 這張發(fā)票 ,然后12月份開具了銷項負數 ,那么是做相反的分錄嗎?如果現在1月份又開具正確的發(fā)票又是怎么寫分錄?
老師2022年12月的免稅發(fā)票退貨,今年3月這么做賬?之前分錄是這樣寫:應收賬款200,貸其他業(yè)務收入209,如果在今年做負數,那我當期的收入就少200,增值稅科目的稅費喝收入對不上?
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業(yè)務收入怎么會是負數呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調整是正確的分錄,第三筆銷售負數是,4月份有筆發(fā)票開錯了,5月份開了負數發(fā)票,然后又開了張藍字發(fā)票,這個月就這幾筆,為什么會是負數呢
老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發(fā)貨了3600盒,然后到現在都沒有開發(fā)票過來,但是我們3月已經開了很多發(fā)票出去了,庫存已經是負數了,那就算是現在開發(fā)票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經是負數了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我?guī)齑媸秦摂盗??那暫估入職的分錄怎么做?。?/p>
下列有關現金折扣表述中正確的有a2/10表示買方在10天內付款可按照售價給予2%的折扣,b1/20表示買方在20天內付款可按照售價給予1%的折扣,c n/30表示買方在30天內付款可按照售價給予百分之比不確定的折扣,d n/30表示買方在30天內付款,則不給予折扣
各部門采購的固定資產必須填寫請購單,由固定資產管理員確認簽字對還是錯
無形資產在未完成階段加計扣除100%,那形成無形資產后又可以加計扣除200%嗎
下列使用公允價值計量的有,a交易性金融資產b其他權益工具投資c公允價值計量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預收賬款做重復了,這個月我該怎么調整分錄做回來
請問 項目包工頭預繳個稅到個人名下,現在對方會計要求我直接轉勞務款給這個人,沒有發(fā)票,對方會計說可以預繳個稅,現在是個人經營所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務款給個人,個人不去稅務局代開發(fā)票,直接在稅務局預繳個稅開了經營所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請清楚這個事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個人交的保險365元,公司給他報銷,但是沒有發(fā)票,公司怎么入賬
來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調整去年的:研發(fā)費用-福利費到管理費用-福利費,放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報表要不要重新做?審計報告已經出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號a公司進行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結息C,全程怎么做賬
我們買東西,不是我們開銷項發(fā)票
采購發(fā)票的進項轉出還是進項負數??
上面的是銷售方 采購方分錄 借:庫存商品? 負數 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 應付賬款-200
借方:庫存商品寫成主營業(yè)務成本可以嗎?
如果已經結轉,是可以的,沖減成本吧