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#提問#四月份,開了一張,200的專票稅率是1%個點,今天,發(fā)現(xiàn)的時候,準(zhǔn)備提交紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)抵扣。我想問一下如果這張發(fā)票對方,申請,紅字發(fā)票后,我方開了負數(shù)發(fā)票,怎么做分錄 ?

2022-06-27 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 21:44

您好 請問您當(dāng)時正數(shù)發(fā)票怎么寫的分錄

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快賬用戶5848 追問 2022-06-27 21:57

小微企業(yè),因為票好少,一個季度錄一次正準(zhǔn)備錄。怎么錄好

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齊紅老師 解答 2022-06-27 21:58

開具發(fā)票的時候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 后面開具紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸方紅字 ??

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快賬用戶5848 追問 2022-06-27 22:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-27 22:03

不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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