資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減年初等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)。
服務(wù)費(fèi)分12個(gè)月做賬如何做賬
老師,申報(bào)6月份個(gè)稅時(shí),新增了一個(gè)7月入職的員工,在提交申報(bào)表報(bào)送時(shí),提示要申報(bào)這個(gè)員工的工資,可以0申報(bào)嗎?還是在人員信息采集里把這個(gè)員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實(shí)繳10成,后又把股權(quán)百分百轉(zhuǎn)讓給C公司,那么C公司需要把這筆實(shí)繳轉(zhuǎn)還給A公司嗎,如果不轉(zhuǎn)有什么后果,還是c只需要把剩下的實(shí)繳完或者控股的所有注冊(cè)資金都要全部重新實(shí)繳
來(lái)到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買(mǎi)了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣(mài)掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理
請(qǐng)問(wèn)老師,機(jī)械租賃公司的折舊計(jì)入哪個(gè)科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開(kāi)票1萬(wàn),我公司咋給甲方開(kāi)票,甲方咋付款?
老師好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局申報(bào)的綜合所得8月申報(bào)的是7月的工資嗎?
報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問(wèn)一下,2023年開(kāi)出的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個(gè)不是不報(bào)個(gè)稅嗎。不是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?個(gè)稅是自己在手機(jī)操作嗎?
這沒(méi)有相等嗎?
兩表都是-75471.65呀
看不出來(lái)哪個(gè)是期末 那個(gè)是年初 年初就沒(méi)截圖 還有利潤(rùn)表的是本年累計(jì)的嗎
年初是去年12月末的,你們?nèi)ツ暧凶鲑~務(wù)處理嗎?
利潤(rùn)表是本年累計(jì)數(shù)的
我是6月接回來(lái)的,怎么做去年12月末的
讓他提供呀,他提供給你歷年來(lái)卡記錄的所有的財(cái)務(wù)資料,憑證,賬本科目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表 然后你見(jiàn)到你的軟件里面的時(shí)候,你年出是去年十二月份的期初余額是上月末 你怎么做到年初0 期末余額等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)
我按照6月的科目余額表錄入的,數(shù)都沒(méi)錯(cuò)呀
我錄初始數(shù)據(jù)需要怎么錄???
這是12月份的利潤(rùn)表
記賬軟件里面財(cái)務(wù)管理找到初始余額錄入 看圖
我就是根據(jù)科目余額表這樣錄入的呀
年初余額呢 0嗎 你把你這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表完整的截圖看一下。
年初余額我怎么錄入,我根本科目余額表錄入是不正確的嗎
科目余額表,初始錄入,老師這樣錄入有無(wú)錯(cuò)啊
你好,你看我最后給你發(fā)的那個(gè)圖片了嗎?你錄入本年累計(jì)借方貸方期初余額。最后倒擠出來(lái)的年初數(shù)呀, 本年累計(jì)是1~6月份。期初余額是6月末的余額。 如果你從6月份開(kāi)始做賬務(wù)處理,本年累計(jì)就是1~5月份。期初余額就是5月末的余額 倒擠出來(lái)的年初數(shù)正好和去年12月末是一樣的 1~6月份,借方貸方發(fā)生額去看1~6月份科目余額表,本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。6月份的期末余額找6月份的科目余額表看期末余額就行。 只要資料齊全這數(shù)據(jù)都很好找