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來到一家企業(yè),之前賬務(wù)非?;靵y,固定資產(chǎn)放在一個(gè)總科目?jī)?nèi)總計(jì)300,買了就往里面加金額。計(jì)提了一部分總計(jì)170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應(yīng)該怎么做清理

2025-08-11 11:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-11 11:35

同學(xué),你好
那就按照比例處理。
比如出售了40%的固定資產(chǎn),清理就按照40%來做

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快賬用戶1398 追問 2025-08-11 11:39

這次只賣出一些些。廢品收入5000元。這個(gè)300-170還有130。40%52萬(wàn),我可能只做20%,請(qǐng)問這個(gè)分錄需要說明以前年度的情況么。之前那人沒有證,我怕動(dòng)以前的賬,解釋不清

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齊紅老師 解答 2025-08-11 11:42

同學(xué),你好
不用說明以前年度的情況。

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同學(xué),你好
那就按照比例處理。
比如出售了40%的固定資產(chǎn),清理就按照40%來做
2025-08-11
您說,1先明確分公司其他應(yīng)付款是否包含應(yīng)付總公司部分,
2023-12-29
你好,同學(xué)。 你這是屬于建賬導(dǎo)致的不平,這是屬于以前年度導(dǎo)致,放未分配利潤(rùn)處理的。
2020-08-11
同學(xué)您好,這種情況是屬于正常的現(xiàn)象,能解釋得通即可。增值稅申報(bào)表是開了發(fā)票就要確認(rèn)收入了,但我們平常做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做,這一種情況也會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
你好,你的車以前做的管理費(fèi)用進(jìn)入成本的,現(xiàn)在賣的話,直接賣就可以了,賣的錢開票交銷項(xiàng)稅即可
2021-07-12
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