收到多少暫估的就沖多少對(duì)應(yīng)暫估
老師好,請(qǐng)教老師,去年暫估成本,今年收到發(fā)票,要怎么處理,就是跨年收到發(fā)票要怎么處理
你好老師,去年暫估成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款—暫估),今年現(xiàn)在收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,服務(wù)行業(yè)
就是,我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本,但是今年收不回發(fā)票,只收回了一部分,現(xiàn)在要把剩余未收回發(fā)票的那些暫估成本沖掉,要怎么做賬務(wù)處理
去年做的暫估成本,一直到今年年初都沒(méi)收到票,賬務(wù)處理要怎么做呀
去年暫估的成本,今年收到發(fā)票了,但是發(fā)票金額比暫估的小,該怎樣賬務(wù)處理?匯算清繳需要怎樣處理?
一個(gè)公司給我公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,又寫了一個(gè)委托收款書,要求把款轉(zhuǎn)到公司法人個(gè)人賬戶,請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
老師您好 公司裝修用的涂料應(yīng)該記哪里 借 管理費(fèi) 修理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 法人 這樣對(duì)嗎?
購(gòu)買方可以紅沖數(shù)電發(fā)票?
你好,我想問(wèn)下送客戶的裝飾怎么做賬?
汽車廠的人工工資直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,材料直接庫(kù)存商品還是原材料
老師,我們承接了市政工程,勞務(wù)我們讓下面分包干了,甲方要求我們成立農(nóng)民工專用賬戶,給甲方提供發(fā)放農(nóng)民工工資表,現(xiàn)在甲方把錢打到我們成立的農(nóng)民工工資專用賬戶了,但是我們給甲方提供的農(nóng)民工工資表需要更換一部分人,這樣可以嗎?
老師好清理2010年購(gòu)入固定資產(chǎn)不開票,申報(bào)無(wú)票收入,按1%稅率提稅可以嗎
學(xué)習(xí)的軟件,可以做明細(xì)賬嗎?
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾,清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司,現(xiàn)在收到業(yè)主交來(lái)裝修垃圾清運(yùn)費(fèi),物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主?
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
這么做對(duì)嗎?
為啥把去年暫估的全沖了?
我收了多少票,沖了多少
那么直接沖對(duì)應(yīng)部分的成本就是,后邊正常做賬
那我上面做的合適嗎?
就是那樣做的,沒(méi)問(wèn)題的
明細(xì)賬,去年的應(yīng)付暫估還是原來(lái)的金額,這個(gè)不用管嗎?
你不是沖銷了應(yīng)付賬款暫估了嗎?怎么還是原來(lái)的金額?