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老師好,請教老師,去年暫估成本,今年收到發(fā)票,要怎么處理,就是跨年收到發(fā)票要怎么處理

2021-03-14 00:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-14 00:31

您好,看一下相差多少,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-14 00:32

請問貴公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-03-14 00:33

您好,假如相差金額不大,直接調整,謝謝

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快賬用戶5676 追問 2021-03-14 00:36

相差好幾十萬,那要怎么做分錄呢,

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快賬用戶5676 追問 2021-03-14 00:37

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2021-03-14 01:35

需要用以前年度損益調整科目

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您好,看一下相差多少,謝謝
2021-03-14
收到多少暫估的就沖多少對應暫估
2024-05-11
你好,沖回暫估的金額,重新按照發(fā)票計提一筆
2021-04-03
把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-15
你好,去年怎么做的?借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2023-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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