你好,關(guān)于小吃攤位費(fèi)的發(fā)票開具,這通常屬于服務(wù)類發(fā)票,具體稅率的確定取決于你的納稅身份和經(jīng)營(yíng)情況。 如果你是一個(gè)小規(guī)模納稅人(年銷售額在500萬(wàn)元以下),那么你的增值稅稅率通常是3%。在開具發(fā)票時(shí),你需要選擇服務(wù)類的發(fā)票模板,并在發(fā)票上注明具體的服務(wù)項(xiàng)目和金額。 如果你是一般納稅人(年銷售額超過(guò)500萬(wàn)元),那么你的增值稅稅率可能會(huì)根據(jù)具體的服務(wù)項(xiàng)目有所不同。但一般來(lái)說(shuō),服務(wù)類的增值稅稅率是6%。同樣,在開具發(fā)票時(shí),你需要選擇服務(wù)類的發(fā)票模板,并在發(fā)票上注明具體的服務(wù)項(xiàng)目和金額
請(qǐng)問(wèn)老師。我們要開展項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)。應(yīng)該開哪一類的發(fā)票?它所屬的稅收類別是哪個(gè)???圖片是公司的經(jīng)營(yíng)范圍
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開設(shè)備安裝費(fèi)的發(fā)票稅率是多少?請(qǐng)問(wèn)發(fā)票的大類應(yīng)該是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)一下居間費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開啊,稅率是多少
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們屬于商業(yè)管理公司,是小規(guī)模納稅人,我們收取商場(chǎng)里專柜的租金開票應(yīng)該開什么類目?稅率是多少的?
請(qǐng)問(wèn)老師,這是我公司開出的一張差額發(fā)票,門票款屬于代收代付,請(qǐng)問(wèn)在做收入該入多少呢?這個(gè)2400該怎么入賬呢?謝謝
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
24年小規(guī)模納稅人是1%的稅率對(duì)吧?
是的呢你的理解正確的呢,這個(gè)政策2027年年底截止