這不影響企業(yè)正常申請,不必?fù)?dān)心什么。
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
請問小規(guī)模納稅人3月開了10萬元的1%個點的專票,4月把3月的專票10萬元全部紅沖了,然后4月又開了3%個點的專票,10萬元,請問4月紅沖的1%個點的專票嗎,能沖減4月開的3%個點的專票嗎
請問小規(guī)模納稅人3月開了10萬元的1%個點的專票,4月把3月的專票10萬元全部紅沖了,然后4月又開了3%個點的專票,10萬元,請問4月紅沖的1%個點的專票嗎,能沖減4月開的3%個點的專票嗎
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認(rèn)捐贈收入,一個不能確認(rèn)捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
具體怎么申報填表