您好,可以的哦,我們申報(bào)是正負(fù)相減的金額
小規(guī)模納稅人,10月開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)專票1萬(wàn),紅沖1個(gè)點(diǎn)專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人3月份開(kāi)錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開(kāi)專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)重新開(kāi)票怎么處理?
3月份的專票是1個(gè)點(diǎn),開(kāi)錯(cuò)了,4月份紅沖,重新開(kāi),還能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開(kāi)了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
老師,個(gè)體工商戶,1季度開(kāi)了70萬(wàn)的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬(wàn)元發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這紅沖的10萬(wàn)元怎么報(bào)稅呀
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
不是稅立不一樣不能減
您好,從來(lái)沒(méi)有這個(gè)文件規(guī)定哦,您實(shí)際開(kāi)票來(lái)申報(bào)(紅是負(fù)數(shù))
必須是賣(mài)貨的收入減賣(mài)貨的?我理解的是可以沖減當(dāng)月總收入
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當(dāng)月總收入,是的
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍(lán)票減紅票的稅額
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
稅立不一樣減收入
您好,確定可以相互抵,沒(méi)有文件說(shuō)不能抵,就是可以抵的。 這個(gè)文件確實(shí)沒(méi)有,但我們工作中就是這樣申報(bào)的
不對(duì)哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個(gè)稅率不一樣
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計(jì)算的,不少交的
你舉個(gè)例子,我沒(méi)明白
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒(méi)?只能減收入,稅也只能減1%
您好,好的 比如? 100我們開(kāi)發(fā)紅票101,開(kāi)了藍(lán)票206? (假設(shè)本月還有其他藍(lán)票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當(dāng)然這個(gè)申報(bào)后臺(tái)可能會(huì)提示錯(cuò)誤申報(bào)不了,咱就得帶上紅票和藍(lán)票去稅務(wù)大廳申報(bào) 紅沖跨年的專票自已申報(bào)也是不成功的,因?yàn)橄到y(tǒng)太死了,他不會(huì)繞彎來(lái)計(jì)算
不是金額錯(cuò)了,是專票稅率不一樣
產(chǎn)生有稅差
您好,好的,就是 100我們開(kāi)發(fā)紅票101,開(kāi)了藍(lán)票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個(gè)肯定要去稅務(wù)大廳申報(bào),過(guò)不了
怎么填總金額不變,稅增加
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開(kāi)發(fā)紅票1%,開(kāi)了藍(lán)票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負(fù)1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報(bào)