您好,可以的哦,我們申報(bào)是正負(fù)相減的金額
小規(guī)模納稅人,10月開具3個(gè)點(diǎn)專票1萬,紅沖1個(gè)點(diǎn)專票5000元,本期應(yīng)納稅額正數(shù),本期應(yīng)納稅減征額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問怎么申報(bào)增值稅?
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
3月份的專票是1個(gè)點(diǎn),開錯(cuò)了,4月份紅沖,重新開,還能開1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
老師,個(gè)體工商戶,1季度開了70萬的發(fā)票,然后今天4月份又紅沖了3月份的10萬元發(fā)票,請(qǐng)問這紅沖的10萬元怎么報(bào)稅呀
請(qǐng)問下公司老板把自己的個(gè)人支出到公司報(bào),這種會(huì)怎么樣
您好,老師,想問下財(cái)務(wù)管理的公式中:當(dāng)年外部籌資量為什么=當(dāng)年資金需求總量-上年資金需求總量-當(dāng)年新增留存收益?
像這種稅務(wù)代開的發(fā)票,開多少金額以下免增值稅?
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
老師餐飲公司食堂服務(wù),有早餐和午餐,成本一起核算的話是用當(dāng)月總成本,/總用餐人數(shù)嗎?知道總成本,早餐用餐人數(shù),正餐用餐人數(shù),現(xiàn)在想核算每個(gè)人成本
老師,我喜歡的老師。我想告訴你我今年報(bào)名了中級(jí)我不想去考了,今年比去年多做了準(zhǔn)備還怯場(chǎng)。說真我今年只聽了幾遍課,沒做什么題,后面才做了題,我覺得經(jīng)濟(jì)法我能過,財(cái)管沒做大題60分我能做到30-40分,后面的大題我感覺自己拿分概率不太,因?yàn)槲覜]怎么做大題。實(shí)物雖然聽了幾遍課,但心里沒有什么把握。思前想后還是自己沒有規(guī)劃好,今年還是不去考中級(jí)了。從現(xiàn)在9月份開始我想備考注會(huì)里的實(shí)物,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,和稅法。這4門。先預(yù)習(xí),然后在聽課,然后在做題。這樣的過程我想過3遍,踏踏實(shí)實(shí)的,不假學(xué)習(xí),更不拿孩子們當(dāng)借口,安排好她們。規(guī)劃好來,學(xué)習(xí)本就是快樂的過程,輕裝上陣的過程。老師沒去考中級(jí)對(duì)我有什么影響嗎?明年能報(bào)考嗎?我這樣的規(guī)劃備考4門您覺得怎么樣?
老師,請(qǐng)問給公司員工買社??梢赃x擇性的買嗎,就是五險(xiǎn)不全買,比如不買生育險(xiǎn)
報(bào)考了25年的中級(jí),但我感覺我考不過,因?yàn)槲覜]有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會(huì),然后26年再去參加中級(jí)考試。但我想從9月份開始備考注會(huì)的4門:會(huì)計(jì),稅法,經(jīng)濟(jì)法,財(cái)務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽課,再做題。爭(zhēng)取在考試前過3遍。9.11.1.3(會(huì)計(jì)和財(cái)管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟(jì)法)。這次我扎扎實(shí)實(shí)的來,成績(jī)不會(huì)陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆?,一年沖這4門
員工離職補(bǔ)償怎么算的?
老師員工工資8000但是交社保用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)交,這怎么操作
不是稅立不一樣不能減
您好,從來沒有這個(gè)文件規(guī)定哦,您實(shí)際開票來申報(bào)(紅是負(fù)數(shù))
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當(dāng)月總收入
您好,不分貨物還是服務(wù)的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當(dāng)月總收入,是的
稅呢?要轉(zhuǎn)出?
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍(lán)票減紅票的稅額
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關(guān)文件嗎?
稅立不一樣減收入
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個(gè)文件確實(shí)沒有,但我們工作中就是這樣申報(bào)的
不對(duì)哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個(gè)稅率不一樣
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計(jì)算的,不少交的
你舉個(gè)例子,我沒明白
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票206? (假設(shè)本月還有其他藍(lán)票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當(dāng)然這個(gè)申報(bào)后臺(tái)可能會(huì)提示錯(cuò)誤申報(bào)不了,咱就得帶上紅票和藍(lán)票去稅務(wù)大廳申報(bào) 紅沖跨年的專票自已申報(bào)也是不成功的,因?yàn)橄到y(tǒng)太死了,他不會(huì)繞彎來計(jì)算
不是金額錯(cuò)了,是專票稅率不一樣
產(chǎn)生有稅差
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍(lán)票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個(gè)肯定要去稅務(wù)大廳申報(bào),過不了
怎么填總金額不變,稅增加
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍(lán)票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負(fù)1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報(bào)