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以前年度庫存結(jié)賬數(shù)量有誤,成本結(jié)轉(zhuǎn)無誤的。那我要怎么調(diào)整庫存數(shù),要把數(shù)量調(diào)整回來,庫存商品和那個科目啊,賬務處理 謝謝

2024-05-10 18:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-10 18:52

您好,我們是數(shù)量金額式,直接把原錯的分錄紅沖,再做正確的數(shù)量和金額的分錄就可以,保證是對的,最簡單的調(diào)整方法沒有之一

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快賬用戶5409 追問 2024-05-10 18:53

但是是以前年度的了

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齊紅老師 解答 2024-05-10 18:53

您好,這個分錄又沒有損益嘛,有損益都是這樣調(diào)整的, 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替

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您好,我們是數(shù)量金額式,直接把原錯的分錄紅沖,再做正確的數(shù)量和金額的分錄就可以,保證是對的,最簡單的調(diào)整方法沒有之一
2024-05-10
您好,那您很容易處理,更正以前納稅申報表
2023-10-18
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估-某供應商
2021-10-24
同學你好 暫估的收到全額發(fā)票了嗎
2021-03-30
你好,如果是確認收入差了0.1,就計入收入
2020-09-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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