您好,我們是數(shù)量金額式,直接把原錯的分錄紅沖,再做正確的數(shù)量和金額的分錄就可以,保證是對的,最簡單的調(diào)整方法沒有之一

結(jié)轉(zhuǎn)已售商品成本時 應該按照哪個數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn) 根據(jù)移動加權(quán)平均法的平均單價結(jié)轉(zhuǎn)嘛。如果結(jié)轉(zhuǎn)有誤應該怎么調(diào)整 之前月份的 還有目前庫存商品數(shù)量為負數(shù) 在結(jié)轉(zhuǎn)時多結(jié)轉(zhuǎn)或者多開票情況
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調(diào)整?因為我是建筑行業(yè)。我們設(shè)計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調(diào)整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師,如果我上月暫估了商品,這個月回來的發(fā)票與我暫估的數(shù)量和金額都不同,我不想紅沖上月的結(jié)轉(zhuǎn)成本,想用補充登記法調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,我應該怎樣做,金額那里我知道怎樣調(diào)整,但是庫存那里怎樣調(diào)整,我實際收到的發(fā)票商品數(shù)量和金額都比我暫估少
老師,之前公司的會計在22年底,把剩下的庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,不過實際有庫存,在22年匯算時 不是利潤總額就是負數(shù)嗎,然后今年稅務局讓把成本加回來,那么我剛剛報23年匯算時 我調(diào)表填到30號了,調(diào)增了,那么目前分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)不是 借成本 帶庫存商品
以前年度庫存結(jié)賬數(shù)量有誤,成本結(jié)轉(zhuǎn)無誤的。那我要怎么調(diào)整庫存數(shù),要把數(shù)量調(diào)整回來,庫存商品和那個科目啊,賬務處理 謝謝
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
但是是以前年度的了
您好,這個分錄又沒有損益嘛,有損益都是這樣調(diào)整的, 損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替