你好,你這個季度申報的時候有沒有交所得稅的?
小規(guī)模季度免稅的30萬匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎?
小規(guī)模納稅人小于30萬/季免繳納的增值稅,可以在匯算清繳時,稅前扣除嗎?就是納稅調(diào)減(免繳的增值稅計入營業(yè)外收入)
老師好,小規(guī)模納稅人減免增值稅計入營業(yè)外收入,年終匯算清繳需要調(diào)增嘛?謝謝老師
老師 小規(guī)模納稅人拿到的收據(jù) 匯算清繳時需要納稅調(diào)增嗎
小規(guī)模納稅人開票的稅款減免收入,匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增嗎?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點專票。我們應(yīng)該給他多少個點合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
個體戶的個稅需要每月申報嗎
老師,我的資產(chǎn)總額為3000元,注冊資本金從4000減資到1000元,是否合理???
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,A公司實際投資款200萬,B公司實際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎?
沒有呀,彌補(bǔ)了以前年度虧損那些,不需要繳稅,小規(guī)模納稅人季度收入少于30萬,不是免交增值稅嗎?這個免交的稅款我們就記到了營業(yè)外收入,我想問一下這個需要納稅調(diào)增嗎?
你好, 是的,這個是需要調(diào)的。
老師,我問了好幾個人,有些說不需要調(diào)增,你又說要調(diào)增,我也搞蒙了
你好,這個正規(guī)的看法是這樣子的,本來這個是要交所得稅的,但是如果你之前沒有在稅前扣除過你就要調(diào)整,如果你已經(jīng)在稅前做了,就不用了。
能理解嗎?這也就是我一開始問你,你這個季度申報的時候有沒有交所得稅的?的原因
交所得稅的時候,不是根據(jù)利潤總額交嗎?這個利潤總額肯定是加上了這部分的營業(yè)收入的。因為我們企業(yè)一直彌補(bǔ)虧損,所以彌補(bǔ)完就算是最后,也不需要交企業(yè)所得稅
你好,嗯,如果你直接這樣報了,就不用調(diào) 有的企業(yè),他會填入不交稅收入里面。是這個意思