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老師你好,要做去年的匯算清繳報(bào)表了才發(fā)現(xiàn)去年一月收入漏記賬的情況,這個(gè)會(huì)計(jì)憑證要怎么做呢?增值稅有申報(bào)漏記賬

2024-05-10 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 15:27

借預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。然后,你的所得稅沒(méi)有申報(bào)吧?匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶7989 追問(wèn) 2024-05-10 15:30

第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅報(bào)表要做修改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:32

你好,不用打這個(gè),做到今年了不修改

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快賬用戶7989 追問(wèn) 2024-05-10 15:35

那我直接在這個(gè)月做匯算把收入金額調(diào)增,然后在這個(gè)月把漏的收入記賬就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:36

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶7989 追問(wèn) 2024-05-10 15:38

老師我還想問(wèn)一下利潤(rùn)分配這個(gè)公司一直沒(méi)有分紅過(guò),我想問(wèn)一下盈利分百分之十出來(lái)的賬務(wù)怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:40

借利潤(rùn)分配,應(yīng)付利潤(rùn) 貸,應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利。

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齊紅老師 解答 2024-05-10 15:40

有限公司個(gè)人股東20%的個(gè)稅。

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借預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。然后,你的所得稅沒(méi)有申報(bào)吧?匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增。
2024-05-10
同學(xué)你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2023-07-17
你好,你沒(méi)有入賬,你的增值稅怎么和賬上保持一致的
2024-05-22
你好,可以這么做的。
2021-05-14
去修改21年申報(bào)表 和 財(cái)務(wù)報(bào)表的; 先改 季度 在做匯算
2022-09-07
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