對(duì)這個(gè)是可以用于抵扣即征即退的。
你好,老師,當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算和分?jǐn)??增值稅即征即退用到,我們這個(gè)月有服務(wù)6個(gè)點(diǎn)的收入,也有軟件13個(gè)點(diǎn)的收入,軟件是有自研的軟件和購(gòu)買(mǎi)的硬件,那進(jìn)項(xiàng)稅是硬件和軟件分?jǐn)偅€是服務(wù)和硬件軟件加總分?jǐn)偘?,進(jìn)項(xiàng)稅額有之前留底的,不知道如何分?jǐn)偭?,求助老?/p>
您好,老師,公司備案了享受軟件增值稅即征即退,進(jìn)項(xiàng)稅額都是辦公費(fèi),差旅費(fèi),往期留底進(jìn)項(xiàng)稅額,本月開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)享受即征即退的軟件收入,也有信息技術(shù)服務(wù)收入六個(gè)點(diǎn),還有硬件收入,這軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額如何分?jǐn)?/p>
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個(gè)月簽了銷(xiāo)售軟件和硬件的項(xiàng)目,還沒(méi)有實(shí)施,但是對(duì)方要求先開(kāi)票,目前沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)開(kāi)了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項(xiàng)目實(shí)施了,有關(guān)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
一般納稅人A公司銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月銷(xiāo)售軟件不含稅收入30萬(wàn)元,銷(xiāo)售一般貨物不含稅收入20萬(wàn)元,當(dāng)期購(gòu)進(jìn)貨物取得發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬(wàn)元(其中專(zhuān)用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元,其中無(wú)法劃分用途進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)元)那么即征即退軟件產(chǎn)品可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元,一般貨物銷(xiāo)售可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元
老師好,公司銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策。軟件產(chǎn)品成本多為人工成本及員工差旅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)很少。公司有兩輛汽車(chē),一輛專(zhuān)用于軟件實(shí)施及聯(lián)系業(yè)務(wù),另一輛僅用于財(cái)務(wù)行政人員使用,明確用于行政人員使用的車(chē)輛進(jìn)項(xiàng)稅是否可以不參與軟件進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算抵扣?
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫(xiě)了委托書(shū)讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個(gè)員工的卡上 這個(gè)怎么做賬呀 是發(fā)工資的時(shí)候直接備注代收工資嗎
課程電子版的表在哪?
老師,我開(kāi)外經(jīng)證提示失敗,是什么原因?
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表怎么填寫(xiě)?
老師請(qǐng)問(wèn):B委托C給A付款(C跟A簽訂的合同,但實(shí)際B經(jīng)營(yíng)),A給C開(kāi)發(fā)票,C要開(kāi)票給B。實(shí)際C是屬于代收代付,但又涉及開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,住宿費(fèi)計(jì)到什么科目呀
6500扣社保醫(yī)保合計(jì)515支付多少個(gè)稅
老師,公司什么情況下要做審計(jì)?
外貿(mào)出口企業(yè)。出口模式0110,價(jià)格fob。問(wèn)題1-知道0110是一般貿(mào)易,9810是出口海外倉(cāng),9710是BTB,9610是BTC。這幾種模式,在財(cái)務(wù)做賬、退稅申請(qǐng)、備案資料整理,都有什么區(qū)別呢?問(wèn)題2-有些訂單會(huì)有海上的運(yùn)費(fèi),有的還會(huì)有海外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,但是報(bào)關(guān)還是0110,F(xiàn)OB價(jià)格,那開(kāi)具的海上運(yùn)費(fèi)和海外倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用,可以入賬,作為費(fèi)用支出嗎?怎么做才合理。問(wèn)題3-新和一達(dá)通合作,2n模式出口,0110,F(xiàn)OB價(jià)。收匯是一達(dá)通收匯,退稅是企業(yè)自己申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)0110模式報(bào)關(guān)是否合規(guī),出口發(fā)票,銷(xiāo)售方是自己企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方是自己企業(yè),然后用代理證明申請(qǐng)退稅,是這個(gè)個(gè)流程嗎?這個(gè)流程里都有哪些注意事項(xiàng),特別是第一筆退稅,都需要準(zhǔn)備什么資料?
老師,我們公司賬上欠供應(yīng)商15萬(wàn),現(xiàn)用現(xiàn)金支出單來(lái)平賬,是分15次每次付1萬(wàn)好,還是每次5萬(wàn)好些,謝謝
研發(fā)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)的硬件設(shè)備呢?進(jìn)項(xiàng)稅屬于那里?一般項(xiàng)目還是即征即退?研發(fā)出來(lái)硬件產(chǎn)品將來(lái)賣(mài)出可以享受增值稅即征即退嗎?
設(shè)備是屬于一般項(xiàng)目。
研發(fā)出來(lái)銷(xiāo)售也是可以享受的。
研發(fā)產(chǎn)品出來(lái)不是屬于軟件產(chǎn)品了吧,怎么能用于即征即退?
你不是復(fù)合的嗎這個(gè)
是不是以嵌入式軟件的形式即征即退呢?
對(duì)這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的。