你好,具體的調(diào)增調(diào)減都是什么業(yè)務(wù)的?

老師您好,所得稅匯算清繳調(diào)增后,財務(wù)報表是不是也需要調(diào)整,那樣的話就和之前的報表就不統(tǒng)一了,前后不統(tǒng)一了,怎么辦?
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要手動調(diào)整期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧
老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報嗎?要手動調(diào)整資產(chǎn)負債表期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧
老師,去年的成本有暫估,成本有變化。報年度財務(wù)報表的時候要不要調(diào)整,還是只在企業(yè)所得稅那塊調(diào)整就可以了?
財務(wù)年報利潤表中,所得稅金額包含補繳的所得稅嗎?納稅調(diào)整后,加上納稅調(diào)增的金額,導(dǎo)致最終利潤和第四季度利潤額不一樣,但是納稅調(diào)整的部分在財務(wù)年報咋填啊
老師,我們公司有進出口貨物,我們也有3%的軟件即征即退,例如要出口10萬貨物 1,發(fā)票開給國內(nèi)中間商,4萬硬件,6萬軟件,軟件可以按不含稅退10% 2,發(fā)票開給國外客戶,走的免抵退形式,本月累計進項稅額5萬元,本月開具發(fā)票20萬元, 能幫看下走哪種形式對我們公司稅費比較劃算嗎
老師請問有建筑行業(yè)掛靠方和被掛靠方的表格能發(fā)一下謝謝
請教下,浙江臺州椒江小規(guī)模企業(yè)能辦理出口退稅的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口直接銷售材料,能退稅嗎,不能退稅的話。進項需要轉(zhuǎn)出嗎?
其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)實收資本嗎?
可以少額,多開發(fā)票嗎,一天之內(nèi)
老師,請問下9月收到52800元的房租發(fā)票,是7-12月的 9月的分錄是這樣嗎? 借:管理費用-房租 26400 借:預(yù)付賬款-xxx公司 26400 貸:其他應(yīng)付款-xxx公司 52800 10-12月分錄 借:管理費用-房租 8800 貸:預(yù)付賬款-XXX公司 8800
麻煩問一下大家,勞務(wù)公司現(xiàn)在跨地區(qū)經(jīng)營需要開外經(jīng)證嗎?稅率是9%還是3%
固定資產(chǎn)評定標(biāo)準(zhǔn) 是什么,請老師詳細列示下
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運輸費計入哪個會計科目?能不能直接計入主營業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡單入賬
比如招待費啊。會計上賬載招待費金額是4162,所得稅只能扣除2497.2,那就要調(diào)增1664.8。雖然所得稅調(diào)增 了。但是我會計那邊還是按4162記賬吧。不需要改賬吧
對的是的,這種不需要處理的。
納稅調(diào)整表里的,固定資產(chǎn)折舊,只要是有固定資產(chǎn)是不是必須要填呢。即便是已經(jīng)折舊折滿了。也要填。而且固定資產(chǎn)好像不用納稅調(diào)整是全額扣除的嗎?
對的是的,你有發(fā)票的可以抵扣。