您好,這個(gè)是不包含補(bǔ)繳的金額的這個(gè)
在所得稅年度匯算時(shí),營(yíng)業(yè)外支出可否填入納稅調(diào)整增額,填到增加額里后,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表利潤(rùn)總額不一致,稅局來(lái)通知讓調(diào)整成一致的,我是不應(yīng)該坐納稅調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表與所得稅報(bào)表凈利潤(rùn)不一致,是因?yàn)闇{金導(dǎo)致的,改怎么調(diào)整讓利潤(rùn)表與所得稅報(bào)表一樣
老師好,22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤(rùn)總額為-370383.97,企業(yè)所得稅匯算清繳通過(guò)調(diào)整最后應(yīng)納稅所得的為-368155.31,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額需要調(diào)整為與企業(yè)所得稅(A類(lèi))報(bào)表-368155.31一致嗎?
財(cái)務(wù)年報(bào)利潤(rùn)表中,所得稅金額包含補(bǔ)繳的所得稅嗎?納稅調(diào)整后,加上納稅調(diào)增的金額,導(dǎo)致最終利潤(rùn)和第四季度利潤(rùn)額不一樣,但是納稅調(diào)整的部分在財(cái)務(wù)年報(bào)咋填啊
季度所得稅申報(bào)中,利潤(rùn)總額填什么呢?是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額還是什么應(yīng)納稅所得額啊?因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)設(shè)計(jì)一些納稅調(diào)整調(diào)減,那計(jì)提的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局的季度申報(bào)里怎么體現(xiàn)調(diào)整調(diào)減項(xiàng)呢?比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)不納稅調(diào)整嗎?要等到匯算清繳再調(diào)整嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚郏俏幕ㄔO(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
那年報(bào)和第四季度報(bào)表都一致了,我納稅調(diào)增的金額需要在年報(bào)填寫(xiě)嗎?填的話填在哪呢
這個(gè)納稅調(diào)整,是不需要填這個(gè)補(bǔ)的金額
我調(diào)整的所得稅通過(guò)以前年度損益科目了,
你加上后,這個(gè)利潤(rùn)就不一樣了吧
是的,加上后不一致了,但是不知道財(cái)務(wù)年報(bào)如果不按照匯算后報(bào)送那不就和第四季度財(cái)報(bào)一樣了嗎?不理解這一點(diǎn)
那沒(méi)事,因?yàn)椴铑~的位置正好是這個(gè),是沒(méi)關(guān)系的
所以說(shuō),匯算后的所得稅不影響財(cái)務(wù)年報(bào),這兩個(gè)是不同的核算口徑,就算有補(bǔ)繳的也不用在財(cái)務(wù)年報(bào)所得稅上體現(xiàn),就按照第四季度報(bào)表報(bào)送
能對(duì)是這個(gè)意思的