在企業(yè)所得稅那塊調整就可以了
每個季度申報企業(yè)所得稅時,成本的發(fā)票還沒收到,但是把成本數(shù)據(jù)報上去了,馬上年底了,還是沒收到,請問明年做稅務年報的時候做調整嗎還是在明年多久以前取得發(fā)票就可以在年報的時候不做調整
老師,一般納稅人,去年虧損,但有預交所得稅,要調成盈利,有好幾家暫估存貨多了,但不是去年暫估的,是2-3年前暫估的,如果做:借應付帳款,貸:以前年度損益調整,可以嗎,要不要調去年的財務報表和納稅申報表呢
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個賬,是年度財務報表和年度企業(yè)所得稅申報表都要調整嗎??
首先我司是免稅企業(yè),在以前報財務報表年報和企業(yè)所得稅年報的時候把無票成本費用都計入了,而且沒有調整,那么我可以更正財務報表年報和企業(yè)所得稅年報嗎,還是說要把無票成本費用這一塊補足發(fā)票了
之前暫估了成本,現(xiàn)在匯算清繳時要把暫估的成本沖掉補交企業(yè)所得稅,那需要調整財務報表嗎,怎么做賬務處理
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
財務報表就按2022.12.31數(shù)據(jù)申報
財務報表就按2022.12.31數(shù)據(jù)申報。
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!