久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,匯算清繳工資薪金支出,賬載金額按常規(guī)是不是取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù),但如果有漏計提得金額比較大,在次年初補計提通過借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,是不是也要把這個數(shù)加上?

2024-05-10 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-10 11:13

對的是的,這個不用管的。

頭像
快賬用戶1631 追問 2024-05-10 11:24

什么意思老師,跨年通過以前年度損益補計提那部分工資,匯算清繳前也發(fā)放了,不影響賬載金額填報嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 11:28

,你少計提提的這一部分在實際金額和稅收金額里面補上,這需要納稅調(diào)減

頭像
快賬用戶1631 追問 2024-05-10 11:43

我懂了 ,那就是無論跨年通過以前年度損益調(diào)整什么數(shù),賬載金額取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù),只是實際發(fā)生額和申報稅收金額按調(diào)整后得金額列報。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 11:45

對的是的,只能是你賬上計提的

頭像
快賬用戶1631 追問 2024-05-10 11:58

那老師,員工福利費,只通過管理費(員工福利費)和應(yīng)付職工薪酬(員工福利費)核算,如果有些沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡,而是直接計入管理費,那賬載數(shù)是以管理費(員工福利費)借方累計數(shù)為主是吧?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 12:01

你好對的 需要算進去的

頭像
快賬用戶1631 追問 2024-05-10 15:21

那另外,如果我在做賬過程,如果福利費不小心計入管理費—辦公費二級,那我也要把它挑出來和員工福利費二級一起合計計算填報把?

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-10 15:22

可以的,可以這么做的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
對的是的,這個不用管的。
2024-05-10
一般是沒有余額的,除非你多計提了或者少計提了。這個借方,它不是1~12月份的借方發(fā)生額。他是你計提的所屬期1~12月份發(fā)下去的工資匯,算清銷之前發(fā)下去都算。
2024-04-26
同學(xué)你好 對的 是一致的哦
2021-04-26
1 ,不需要,取得借方本年累計數(shù),就可以,2不需要減掉,你賬載金額就是賬上計提,你計提次年,你這個稅收金額,需要減掉去填寫,
2021-04-28
對的是的,那你在2024年做2023年匯算清繳的時候,當(dāng)時怎么做的。抵扣了2023的所得稅嗎?
2025-03-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×