對的是的,這個不用管的。
老師你好,麻煩問下21年有兩個月工資多計提了31400元,我在今年調(diào)整這個差額時,分錄借應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400 (負(fù)數(shù))借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù));發(fā)放工資是通過現(xiàn)金發(fā)放的,我是不是還是調(diào)整下發(fā)放的應(yīng)付職工薪酬,借以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付職工薪酬31400(負(fù)數(shù))借利潤分配-未分配利潤31400(負(fù)數(shù))貸以前年度損益調(diào)整31400(負(fù)數(shù))
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細表中的賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方累計嗎?但是我2022年1月補計提了2021年12月的5萬工資,在做2021年匯算清繳已經(jīng)調(diào)整過了。2022年匯算清繳賬載金額包不包括這個5萬?
老師您好,匯算清繳時,賬載金額為應(yīng)付職工薪酬貸方累計發(fā)生額,實際金額為應(yīng)付職工薪酬借方累計發(fā)生額,余額是不考慮的是吧,比如說期初有貸方余額,期末也有貸方余額,期初貸方余額大于期末借方余額,這就造成了借方發(fā)生額累計數(shù)大于貸方發(fā)生額累計數(shù),但余額還在貸方,您說這種情況匯算清繳應(yīng)付職工薪酬怎么填?謝謝
老師,匯算清繳工資薪金支出,賬載金額按常規(guī)是不是取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù),但如果有漏計提得金額比較大,在次年初補計提通過借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,是不是也要把這個數(shù)加上?
匯算清繳的職工薪酬必須按賬上金額填寫嗎?那比如之前做的賬做得亂七八糟,2024年還計提了2023年的工資,我是需要按科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù)-2023年計提數(shù)+2024年應(yīng)計提而未計提數(shù),這樣來自己計算出一個數(shù)字去填報嗎?還是可以直接按科目余額表應(yīng)付工資的貸方累計數(shù)直接填就行了?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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什么意思老師,跨年通過以前年度損益補計提那部分工資,匯算清繳前也發(fā)放了,不影響賬載金額填報嗎?
,你少計提提的這一部分在實際金額和稅收金額里面補上,這需要納稅調(diào)減
我懂了 ,那就是無論跨年通過以前年度損益調(diào)整什么數(shù),賬載金額取科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方累計數(shù),只是實際發(fā)生額和申報稅收金額按調(diào)整后得金額列報。
對的是的,只能是你賬上計提的
那老師,員工福利費,只通過管理費(員工福利費)和應(yīng)付職工薪酬(員工福利費)核算,如果有些沒有通過應(yīng)付職工薪酬過渡,而是直接計入管理費,那賬載數(shù)是以管理費(員工福利費)借方累計數(shù)為主是吧?
你好對的 需要算進去的
那另外,如果我在做賬過程,如果福利費不小心計入管理費—辦公費二級,那我也要把它挑出來和員工福利費二級一起合計計算填報把?
可以的,可以這么做的。