您好!做視同內(nèi)銷處理,并交稅
老師,我們新公司登記之后首次報稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項(xiàng)中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報可以嗎?
請教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個說法對?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進(jìn)行了一個代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
公司是廣州一般納稅人出口寵物用品商業(yè):1. 境外收款公戶客戶打款抬頭需跟報關(guān)抬頭一致嗎?如果不一致需要寫什么證明呢? 2. DDP運(yùn)輸方式,卡車派送沒有快遞單,貨代說出草稿提單給我們退稅,這樣可以嗎? 3. 退稅提單是不是一定要是正本,不能是COPY件? 4. 如果提單收貨人跟報關(guān)單收貨人不一致,提單發(fā)貨人也不是我們公司,件數(shù)也不一致,說是拼柜訂單,這種情況是要怎么寫證明? 5.2023年申請進(jìn)出口權(quán)需要跟那些部分申請什么許可證之類的?
?你好,老師,一般納稅人出口企業(yè),有進(jìn)出品代理業(yè)務(wù),比如個人委托我公司出口一批貨物,并且公司跟個人之間也簽了代理協(xié)議,這些貨物以我公司名義出口,并且也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這種情況,如果有涉及不退稅反而征稅的貨品,增值稅報表怎么報,財(cái)務(wù)處理怎么做
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
也算公司的收入,報增值稅嗎,涉及交什么稅,那需要準(zhǔn)備相應(yīng)的成本發(fā)票嗎
您好!是的,算收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,沒有成本票不影響你們交增值稅,只是后期的所得稅不能稅前扣除這個成本費(fèi)用
沒有成本發(fā)票,全額交企業(yè)所得稅唄
您好!是這個意思哈
那我做的只是代理,貨物也不是我公司的,只是別人買完,借我公司出口出去,這也算我公司的收入嗎
您好!報關(guān)出口時出口人是誰呢?平時申請出口退稅的是誰?
出口人和出口退稅都是以我公司名義
您好!那就是你們的收入,并且你們還可以申請出口退稅,滿足條件的話
這些貨物是不退稅的
您好!不好意思,看錯了,不屬于你們收入
那我增值稅報表也不用報這部分,也不用做相關(guān)賬務(wù)處理,現(xiàn)在稅務(wù)跟海關(guān)是連網(wǎng)的,就是跟稅務(wù)說明一下情況是代理的唄,如果涉及交稅的話,怎么交呢
您好!增值稅還是申報的,你們做免稅申報
增值稅免稅申報,那企業(yè)所得稅稅呢,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做成本嗎
您好!這個不是你們的收入,所得稅不用申報,你們的收入是代理服務(wù)費(fèi)收入
就是增值稅報表正常報免稅申報,相應(yīng)的收入和成本都不入賬,不在賬上體現(xiàn),收入只入代理費(fèi),對嗎,這樣所得稅申報時不得出現(xiàn)增值稅報表跟收入不符嗎
您好!你們委托代理公司出口的時候,有沒有開發(fā)票給代理公司?
委托代理公司出口的話,不應(yīng)該他們給我們開發(fā)票嗎
您好!現(xiàn)在是個人委托你們出口對么?個人是無法開專票給你們的,那你們就只能免稅了,對方如果來了發(fā)票給你們,那你們就確認(rèn)收入和成本