沒事的,使用一個科目就行
請問簽訂了一份長期租賃合同,有會計分錄要做嗎?如果在簽訂時給了押金,賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款;如果給了第一期的租金,賬務(wù)處理是:借:管理費用 貸:銀行存款。是不是要看這份合同怎樣約定收款時間。如果是每兩年給一次租金的,是否每月計提,借管理費用 貸長期應(yīng)付款
請問其他應(yīng)付款如果長期掛賬應(yīng)該怎么處理?
請問下 法人用私賬還公司貸款應(yīng)該怎么做賬?借:短期貸款 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣做可以嗎 ?
付定國際航班機票定金時,借:其他應(yīng)付款-XX公司 貸:銀行存款 機票付尾款個人賬戶時,借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款 收到機票行程單時, 借:銷售費用-差旅費 貸:其他應(yīng)收款-XXX 其他應(yīng)付款-XX公司 這樣分錄合理嗎?可以這樣做賬嗎?
付款時長期做貸方:其他應(yīng)付款-法人,這樣合理嗎,如果不合理應(yīng)該怎么做賬
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?