你好,其他應(yīng)收款收不回來(lái)的,一是確認(rèn)壞賬損失,需要充分地、真實(shí)的證據(jù)。二是,通過(guò)老板個(gè)人轉(zhuǎn)款核銷。
題目問(wèn)的是第一年年末的調(diào)整抵消分錄嗎 管理費(fèi)用為什么不影響未分配利潤(rùn)?
老師,您好,使用壽命不確定的資產(chǎn)計(jì)提了攤銷,為什么要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債呢?
公司想要享受殘疾人的優(yōu)惠政策 1.退增值稅=本月殘疾人人數(shù)?本月最低工資標(biāo)準(zhǔn)4倍 2.殘保金減免 公司有180多人,有殘疾人但如果未申報(bào)個(gè)稅可以享受嗎? 如果申報(bào)了個(gè)稅但沒(méi)有交社保,可以享受這個(gè)政策嗎?
社保基數(shù)包含上一年度的油補(bǔ)嗎
債務(wù)重組什么時(shí)候不確認(rèn)債務(wù)重組所得,什么時(shí)候要確認(rèn)所得,同時(shí)所得在5個(gè)納稅年度內(nèi)均勻計(jì)入葛年度應(yīng)納稅所得額
老師我們買了一輛車,但是我們公司沒(méi)有開(kāi)票,會(huì)計(jì)也是剛知道的,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)需要做什么
員工出差,工作需要進(jìn)景區(qū),門票200,算車船費(fèi)嗎?
老師這種小規(guī)模的流水賬,有沒(méi)有必要做成借貸的,我覺(jué)得我做的賬好亂呀
老師內(nèi)賬有沒(méi)有做成借貸的必要,還是表格跟借貸都得做上
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬(wàn)以內(nèi)免稅,那確認(rèn)收入的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額是按照3%來(lái)做還是按照1%來(lái)做,是不開(kāi)票收入來(lái)的
是一些轉(zhuǎn)給兼職人員的編制費(fèi) 需要什么證據(jù)?
如果通過(guò)老板個(gè)人轉(zhuǎn)款怎么弄?分錄怎么寫(xiě)
你好,借:銀行存款? 貸:其他應(yīng)收款? ? (老板出錢以實(shí)際應(yīng)收款對(duì)象名義歸還),老板通過(guò)借款、或用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷把款轉(zhuǎn)出;或通過(guò)年薪等方式把錢轉(zhuǎn)出。
老師,這種合規(guī)合法嗎? 如果一直掛著 到注銷公司的時(shí)候會(huì)怎樣?
如果一直掛著,注銷前不能不清理的話,稅務(wù)局視同收入繳納企業(yè)所得稅。
老師,可以用老板的其它應(yīng)付賬款(或別人的其它應(yīng)付賬款)來(lái)沖銷嗎? 三角債
可以的,借:銀行存款? ?貸:其他應(yīng)收款? ? 再做:借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行存款。
借:其他應(yīng)付款 貸:貸:其他應(yīng)收款 不可以這樣做嗎
如果其它應(yīng)付款一直掛著 又算什么
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款- 老師請(qǐng)問(wèn)一下,既然那些其他應(yīng)收款是發(fā)給兼職的編制費(fèi) 屬于工資 可以這樣做嗎?
老師 你怎么不回答了
你好,可以這樣做。做要申報(bào)個(gè)稅。