你好。這個(gè)沒問題,用未分配利潤科目
2020年有一份不含稅10萬元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來,繳納企業(yè)所得稅,請問,成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則無法使用以前年度損益調(diào)整科目。
老師,上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字?調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的
我想問一下,我單位在以前年度匯算清繳時(shí),有納稅調(diào)整增加額,加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得(虧損),并沒有要交稅。離職的會計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了,就相差那筆納稅調(diào)整金額?,F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報(bào)表做平?要做的話,分錄怎么做? 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
我們23年2月之前是小規(guī)模納稅人,之前購進(jìn)的商品做的分錄是沒有剔稅的,23年2月轉(zhuǎn)為一般納稅人,供應(yīng)商開專票過來,我們把之前購進(jìn)商品等我分錄紅沖了,重新錄了有進(jìn)項(xiàng)稅額的會計(jì)分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存變?yōu)榱素?fù)數(shù),查了之后發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樘薅惡?,庫存商品金額變少了導(dǎo)致的差額,所以是不是我應(yīng)該相應(yīng)的做個(gè)分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)差異貸庫存商品負(fù)數(shù)差異,
我去年在小會計(jì)準(zhǔn)則、小規(guī)模企業(yè)里做了一個(gè)分錄 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)成本 后來我才記起來這個(gè)企業(yè)是小規(guī)模,然后我在2024年做了分錄對沖,現(xiàn)在2023年的財(cái)報(bào)要怎么修改,我調(diào)整了進(jìn)項(xiàng)稅以及利潤,但是我發(fā)現(xiàn)負(fù)債表不平,所有者+負(fù)債不等于資產(chǎn),差額就差在進(jìn)項(xiàng)稅額 我應(yīng)該怎么調(diào)整
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
是呀,用了呀,但是資產(chǎn)負(fù)債不平啊 我報(bào)送年報(bào),不是要手動改財(cái)報(bào)嗎
本來就不應(yīng)該有稅的,所以我調(diào)整的時(shí)候,把稅清零了,利潤調(diào)減稅款,但是資產(chǎn)負(fù)債不平,我不明白,這個(gè)分錄不涉及資產(chǎn)怎么會不平呢
不平就是因?yàn)橐郧笆清e誤的
不是資產(chǎn)負(fù)債表不平
是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽
謝謝,我明白了
客氣,非常榮幸能夠給您支持