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取得的發(fā)票金額假如是856.59,一般實(shí)際工作中結(jié)款實(shí)際會(huì)支付857元,差額0.41元怎么平賬

2024-05-08 22:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 22:46

同學(xué)你好,入賬要根據(jù)發(fā)票金額入賬,差額部分要計(jì)入往來款。尾差的款如果最后不結(jié)算,可以計(jì)入營業(yè)外收支。

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同學(xué)你好,入賬要根據(jù)發(fā)票金額入賬,差額部分要計(jì)入往來款。尾差的款如果最后不結(jié)算,可以計(jì)入營業(yè)外收支。
2024-05-08
你好需要合同有說現(xiàn)金折扣,你們公司有制度說是現(xiàn)金折扣才可以,不能就做營業(yè)外收入, 或者是營業(yè)外支出平掉這個(gè)
2021-06-11
同學(xué),你好 借:庫存商品92 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)3 貸:銀行存款95
2023-08-17
你好 掛賬的應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入 不需要過度 本年內(nèi)的發(fā)票直接計(jì)入損益
2021-05-11
借管理費(fèi)用工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資1200 借,應(yīng)付職工薪酬工資1100 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬工資貸,銀行存款100 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)192 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款192。
2025-03-09
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