您好 借:管理費用 59220/1.06=55867.92 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 59240/1.06*0.06=3353.21 貸:銀行存款 59220 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (59240-59220)/1.06*0.06=1.13 全額勾選 然后1.13做進項稅額轉(zhuǎn)出
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實際付款的金額少于增值稅專票的金額,會計分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認成本和進項稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時將對應(yīng)的進項稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進項稅額11614.14元,實際應(yīng)留抵83.19元,但由于進項轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報表的本期應(yīng)交為67.34元,請問,分錄應(yīng)該怎么做才平呢
請問老師,我7月份的時候有一張發(fā)票金額是330元,因為對方稅號開錯了,款已支付,但是進項因為開錯票勾選不了,請問我怎么做這筆分錄呢
我這個對從小規(guī)模納稅人那里取得的2505812.40元的3%的專用發(fā)票進行了認證,原來3%稅率的專票,價是2432827.57元,稅額是72984.83元,但經(jīng)過加計扣除變?yōu)?%的稅率后,經(jīng)認證金額沒變,稅額變?yōu)榱?18954.60元,請問我在下進項稅額的分錄時,應(yīng)該怎么下?(應(yīng)該按哪個稅額作為進項稅額,請老師演示下分錄?)
老師,請問一下如果取得了一張會議住宿專用發(fā)票,前面金額為59240元,但是實際支付了59220元,請問進項稅應(yīng)該怎么做分錄及勾選發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎