你好,這個分開核算是不會影響簡易計稅的
老師好,咨詢您一個問題,我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人,但經(jīng)營范圍中有承接工程建設業(yè)務、對外承包工程這兩項。給客戶銷售產(chǎn)品的同時帶安裝業(yè)務,合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發(fā)票,按提供安裝勞務按簡易計稅開3%的發(fā)票,可以這樣做嗎?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師你好,本公司是一般納稅人,主營銷售和安裝電梯,安裝費簡易征收,現(xiàn)在有客戶的電梯需要更換電梯配件,可不可以按照安裝費3個點開票?
老師你好,咨詢一個問題,我們公司之前的業(yè)務是電梯安裝,是按簡易征收3%繳稅的,如果現(xiàn)在有銷售設備開票是13%,這個會影響簡易征收嗎?然后材料發(fā)票可以開嗎
老師,我們是機電設備銷售公司,現(xiàn)在接了一個機電設備安裝的合同,我們只負責安裝。這個可以按簡易征收3%開具發(fā)票嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整