你好,可以暫時不進賬務處理,月末看看
培訓產生的住宿費: 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:其他應付款還是應付賬款
(1)對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本(2)對乙公司相關業(yè)務進行賬務處理借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款借:應付賬款,貸:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務處理是,借,應收/銀行/現(xiàn)金/預收/其他應付款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款/其他應收款,次月15號前交稅后,借,應交稅費-銷項稅額,貸,銀行存款,應交稅款-進項稅費,是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進項占了169.81,成本只有2830.19。老師
只收到發(fā)票未進行報銷,也就是不知道該費用是什么費用,要不要賬務處理?還是只進行\(zhòng)'賬務處理借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款/其他應付款
業(yè)務招待費發(fā)票,借管理費用業(yè)務招待費應交稅費應交增值稅進項稅額貸記其他應付款,,不可以抵扣進項,那這個應交稅費應交增值稅進項稅額怎處理?
我自己學著編18-19-20-21季度報表,想對上21年期初數(shù),利潤表已經可以對上。負債表對不上,有辦法調節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務收入嗎?垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?物業(yè)公司租進來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產租賃;住房租賃;洗染服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);房地產咨詢;日用百貨銷售;包裝服務;停車場服務(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)許可項目:餐飲服務;酒類經營;住宿服務;煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
生產加工制造業(yè)工廠,公司不能生產的就外面采購,生產加工成產品銷售,兩個車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格(老板要求簡單易懂,因為他說沒上過學,)
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個題,從分錄來看,對當期利潤總額的影響,不應該是信用減值損失嗎?這里有三個涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點想不通
生產加工制造業(yè)工廠,公司不能生產的就外面采購,生產加工成產品銷售,怎么制作一個成本核算表格
中級會計有合并報表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報銷使用嗎,有抵扣嗎
公司安全知識問答,幾乎每人都有獎品,專票能抵扣嗎,進安全生產費嗎
如果月末還不報銷的話,下個月報銷,這個發(fā)票我要在當月認證嗎,還是作為6月的進項稅去認證我們是國企,
可以暫時不認證,如果需要進項稅就勾選,只做進項貸應付賬款