開專票沒法免稅的,只能據(jù)實申報稅
老師,請問我12月份開了一張普票8萬,4月份客戶說分成兩張開,一張普票7萬,一張專票1萬,我上個季度申報時,開票普票6萬,專票10萬,減免稅那里怎么申報,我申報錯了?,F(xiàn)在重新申報,
鄒老師 我們公司從2020年開始到現(xiàn)在合同印花稅沒繳納 我現(xiàn)在要怎么申報呢 我們公司是按次申報的,如果我按合同日期申報的話會提示不在所屬期類申報不起 要怎么辦比較好
老師,您好!上個月我們開了關(guān)于技術(shù)開發(fā)費是享受免稅的,但是我們選擇開了13%稅率開票,現(xiàn)在申報提示要選擇免稅,這個我們要怎么申報呢
公司4月開票,客戶要求開6%的專票,根據(jù)合同我們開了,但是我們合同申請了免稅,所以現(xiàn)在4月所屬期報稅,我們怎么報,怎么申請減免呢
老師 請問一下我們開了一張專票給客戶 然后我們10月份的稅以及報了 現(xiàn)在他們合同單價又改了 發(fā)票要重新開 那我們現(xiàn)在要怎么做呀?我可以把申報的作廢,然后把11月開的發(fā)票紅沖 完了之后再重新報稅可以嘛?
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
但是我們合同申請免稅了,已經(jīng)有紅文,過了的
你好,免稅只能在開普票的情況下,一般開專票得先交稅再返還。 具體怎么處理請聯(lián)系當?shù)?2366,情況特殊