你好,這個10月份的稅不用去更改。

紅字發(fā)票怎么開,我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開戶行及賬號錯誤,在系統(tǒng)中我沒有點作廢,又重新開了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒有把錯誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,我們是一般納稅人,5月份開普票10萬,都申報扣款了,客戶把發(fā)票不見了,現(xiàn)在要紅沖這筆10萬,然后重新開一樣的金額,這樣對之前申報5月增值稅有影響嘛?
老師,11月份我們開了一張電子專票,已經(jīng)申報收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個公司名稱來開,那我們能1月份再沖紅,然后1月份再開正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負不用做賬務調(diào)整了?這樣可以嗎?
老師你好!我們12月開了一筆發(fā)票11萬,現(xiàn)在他們把之前的合同作廢了,重新簽了一份合同,時間還是以前簽合同的時間,現(xiàn)在我是把12月那張發(fā)票作廢直接按新合同的金額重新開具還是直接補開后面增加的金額啊
我們5月底開出的有一張銷售發(fā)票,現(xiàn)在說單價錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經(jīng)報過了,現(xiàn)在6月份,可以把這張發(fā)票紅沖,再重開嗎?
前面發(fā)票單價和后面發(fā)票單價不一樣可以嘛?
他們現(xiàn)在要改合同單價啊
你11月份的時候紅字沖減之前的發(fā)票,然后再按正確的重新開。 10月份的發(fā)票跟申報正常做就好了。
那到時候11月份重新開了之后 就不會涉及到稅錢了是嗎?
你好,一正一負,只會涉及到差異的部分。