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老師,您好!上個月我們開了關(guān)于技術(shù)開發(fā)費(fèi)是享受免稅的,但是我們選擇開了13%稅率開票,現(xiàn)在申報提示要選擇免稅,這個我們要怎么申報呢

2022-11-09 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 15:37

同學(xué)你好 那你發(fā)票也得開免稅的呀

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同學(xué)你好 那你發(fā)票也得開免稅的呀
2022-11-09
你們是符合哪個呢 現(xiàn)在一般是100%
2022-10-11
你好? ? ?你先按1%來報? 在匯算到 13%里面去報??
2021-08-12
你好。跨月的發(fā)票只能沖紅不能作廢的
2020-11-25
你好 那么按照有稅率的金額來申報的,你們相當(dāng)于是放棄了免稅的優(yōu)惠政策的
2022-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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